你好,不是的,增值稅進(jìn)項稅抵扣是不區(qū)分的,只要是公司取得增值稅專票都是可以按照自己的意愿抵扣的,已經(jīng)沒有時間限制了。
37 【單選題】關(guān)于增值稅一般納稅人購進(jìn)和租用固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣,下列說法不正確的是( )。 A、購進(jìn)固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于免征增值稅項目,進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣 B、購進(jìn)固定資產(chǎn),專用于簡易計稅方法計稅項目,進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣 C、租入固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于免征增值稅項目,其進(jìn)項稅額準(zhǔn)予從銷項稅額中全額抵扣 D、購買時不得抵扣且未抵扣進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn),發(fā)生用途改變,用于允許抵扣進(jìn)項稅額的應(yīng)稅項目,可在用途改變的次月按照規(guī)定計算可抵扣的進(jìn)項稅額
老師,你好。我們是新開的一般納稅人公司,還沒有開始銷售,現(xiàn)在收到一張進(jìn)項發(fā)票,這張進(jìn)項票要等到有銷售的時候才能抵扣,現(xiàn)在這張進(jìn)項票入什么科目?是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,或者是其他科目呢?
老師,就是如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額的話,等于說相減下來該交多少稅,交多少稅,如果是銷項稅額等于進(jìn)項稅額的話,是不是就不用交稅了呀?那稅務(wù)局這邊會不會過來查呀?還有就是如果銷項稅額小于進(jìn)項稅額的話,那是不用交稅,那應(yīng)該還是留底的,到到時候我聽那個直播間說的,好像到時候稅務(wù)局會過來查的呀,他這個交稅的話有沒。又等于說必須要交多少是最底線的。
老師,商貿(mào)公司,一般納稅人,有兩個項目a和b,a的進(jìn)項票是個單張的大額整數(shù),b的是小額小額單張的,現(xiàn)在a上季度銷售一小部分商品,如果按項目對應(yīng)項目的進(jìn)項和抵扣銷項,本期的進(jìn)項大于銷項,這個可以直接用b項目的進(jìn)項稅后留下2%應(yīng)交稅款這樣操作嗎?
老師,想請教個問題,有A、B兩項目,1月只開票A項目,拿到進(jìn)項票注明寫的B項目,這張發(fā)票可以用來抵扣A項目的銷項嗎?增值稅和企業(yè)所得稅是否能抵扣嗎?
老師,像保潔,司機(jī),分揀員這種工種的。他們不買社保,公司說是把他們做在勞務(wù)人員工資表里面。他們跟公司簽的是勞務(wù)協(xié)議,他們這類人要怎么申報個稅?
老師,,個體戶最早之前的營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在換新營業(yè)執(zhí)照,線下需要提供房屋評審,營業(yè)地址用的自家房,這個可以直接在政務(wù)網(wǎng)做一個變更經(jīng)營范圍換個營業(yè)執(zhí)照嗎?
老師您好!問題是 大宗交易中我們實(shí)際采購到貨數(shù)量大于收取的發(fā)票上的數(shù)量,這個算銷售方的合理損耗,如實(shí)際到貨45噸,收取的采購發(fā)票數(shù)量是44.94噸,對方也不會重開發(fā)票,我們想按45噸銷售給下游客戶,這個差異怎么處理?入庫是按45噸入庫嗎?能按45噸銷售給下游客戶嗎?
請問一般匯算清繳的調(diào)增項目和調(diào)減項目有哪些?
老板家買個冰箱開公司發(fā)票能入賬嗎?
老師 企業(yè)所得稅現(xiàn)在還是300萬以下是5%,300萬以上是25%的稅率是嗎,幾個月不上班有點(diǎn)忘記了
工商年報公示里的社保是包含個人部分嗎
老師 企業(yè)所得稅現(xiàn)在還是300萬以下是5%,300萬以上是25%的稅率是嗎,幾個月不上班有點(diǎn)忘記了
老師,殘保金如果沒安排殘疾人就業(yè),如果年總工資為120萬,那殘保金怎么計算,人數(shù)超過30人
你好,老師,幫我參考一下,我們公司,資方,施工方,這三方形成的是,我們方是屬于需要建一個光伏電站,建好之后,光伏發(fā)電產(chǎn)生收入,現(xiàn)在需要委托施工方來建,前期沒有資金,然后就有個資方是屬于社會資金這種,屬于融資租賃這種,我們向資方借這個錢,資方把錢直接轉(zhuǎn)給了施工方,后期是我們來每個月來還這個錢,這個賬務(wù)處理怎么做呀?