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某公司為增值稅一般納稅人,本期應交并以實際交納稅費情況如下:增值稅850萬元,消費稅150萬元,城市維護建稅70萬元,房產稅0.5萬元,印花稅1.5萬元,企業所得稅120萬元。則應記入“應交稅費”賬戶借方、貸方的金額是多少?應記入“稅金及附加”賬戶借方的金額是多少?

2021-10-18 19:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-18 19:29

你好,印花稅、耕地占用稅、契稅等不通過應交稅費核算,除此以外的項目都應該計算進來,所以記入“應交稅費”科目借方的金額=增值稅850+消費稅150+城建稅70+房產稅0.5%2B所得稅120=1120.5(萬元)。稅金及附加=850%2B150%2B70%2B0.5%2B1.5=1072萬元

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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