你好,餐費從工資里面扣了的話不需要申報個稅啊,扣除的這部分餐費相當(dāng)于員工自己支出,你就掛個其他應(yīng)收款即可
老師您好!請問協(xié)會月初替員工把中餐費轉(zhuǎn)給食堂(食堂不是協(xié)會的自己開的),月底從員工工資里把餐費扣除,這部分中餐費需要申報個人所得稅嗎?工資表里有體現(xiàn)扣除的這部分餐費,而且食堂有開發(fā)票給協(xié)會,請問怎么做賬?
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費,6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒有這方面進項,但是實際業(yè)務(wù)是餐飲費加保潔服務(wù),這個服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費和勞務(wù)服務(wù)費分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費是有進項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進項發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師我們員工餐費是從他們工資扣出來,然后這個餐費交給外包的食堂,食堂又給我們開票,請問這個會計分錄如何做,申報個稅含餐費那部分嗎?
你好,請問下,老師,工會經(jīng)費怎么理解??梢源騻€比方嗎。我現(xiàn)在遇到了一個問題。我的工資單上應(yīng)發(fā)工資是9100多,個稅申報也是9100多,然后扣除保險和個稅400多,最后實發(fā)是8560元,這里都沒問題,關(guān)鍵是最后您的工資已到賬金額為7860元。扣下了700元,然后去公司問了下,回復(fù)是,我們的工資里有員工的工會經(jīng)費,不好給員工。然后從我們的工資里扣下來什么什么的。我沒明白,也沒好意思多問,這到底是怎么一回事。我的個稅申報每個月都要多申報700元。但實際又不發(fā)給我。什么工會經(jīng)費什么意思
老師,您好,請問我公司有食堂給員工做員工餐,規(guī)定一頓飯費用標(biāo)準(zhǔn),從員工工資中扣除,這個分錄怎么做?食堂扣的錢拿去買菜,不夠的再從公司支出,這個分錄怎么做?食堂的支出是福利費嗎?可以扣除嗎?
老師您好我是湖北十堰地區(qū)的,我想注冊農(nóng)業(yè)相關(guān)合作社或者公司,現(xiàn)在注冊資金需要實繳了嗎?
老師,土地的面積3萬平米,廠房占地1萬平米,整個土地的三通一平費用,按面積比例分?jǐn)偟綇S房的建設(shè)成本中嗎?
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年5月從國外進口一批音響,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格為116萬元,繳納關(guān)稅11.6萬元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計算甲公司該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額
企業(yè)所得稅匯算清繳中,投資性房地產(chǎn)折舊要按20年折舊嗎?
請問這道題分錄是怎么做的?
老師您好,請問員工出意外險,保險公司現(xiàn)在要紙質(zhì)版資料,做賬的話需要留下什么紙質(zhì)版的憑證?剩下的給保險公司!現(xiàn)在資料有醫(yī)院發(fā)票,病例,個人的付款記錄,住院整個的費用明細,還有拍的片子和出拍片結(jié)果的單子等等,基本所有紙質(zhì)資料都在。謝謝老師
老師,您好,信用等級變成M級是什么原因?都是按時申報納稅的
老師,公司安排員工去旅游,這個旅游費是有發(fā)票的,還要計入工資申報個稅嗎?
老師,請問一下差額費率累進法拆分是按照什么原理拆分的,比如553萬,客服收的服務(wù)費按46650來拆分的,分的100+400+53=553,我都不知道這個按什么原理來拆分的
企業(yè)給員工上下班補助的車費或者就是憑票給報銷,賬務(wù)應(yīng)怎么處理呢
意思就是拿發(fā)票入賬就好了嗎?
不是啊,公司又沒負(fù)擔(dān)費用,為什么要入帳啊
支付餐費時:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 月底計提工資時:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付工資 月底支付工資時:借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 是這樣做分錄嗎?老師,然后食堂開具的發(fā)票就不需要了對嗎?
是的,不需要發(fā)票,因為是員工自己承擔(dān)的
好的,謝謝老師
不客氣,希望有幫到你