您好,是的,1需要取回錯誤發票,紅字沖回發票,然后在開具正確發票
老師,請教個問題,上個月一張進項發票作帳做好了 后來發現金額錯了 人家又開了負數發票。然后又了正確的發票 現在負數發票和正確的發票都給我們了 那做賬是怎么做? 進項稅轉出?開負數發票進項發票是不需要候選認證的吧 ?
老師,我這有這樣一個問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發票含稅80000元,2021年6月因為這個合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應把原來開的發票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發票75000元給客戶,并于當月確認了收入,正常報稅,7月份收到了也2020年那張發票,自己開具了負數發票,那我這個負數發票應該怎么做分錄呢
老師,請問,我們8月份開出的增值稅電子普通發票開錯了,然后10月份需要要重新開,是不是應該把8月份開出的發票從人家那里拿回來,再開負數發票?(然后回收的電子普通發票和開出的負數發票一起作為附件,來做負數憑證吧?)最后開具正確的增值稅電子普通發票?請一一回答我的問題,謝謝!
老師好,我單位有應收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業務收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發票給對方,由于合同原因,對方要求只結今年1月份到今年6月份的款,我把電子發票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師,我們是小規模納稅人,7月份開出去了一張6萬的增值稅電子普票,后來當月7月份這張普票又退回來了,我們開了負數發票沖減了,請問一下這種一正一負相抵的增值稅電子普票該怎么做賬務處理呀?
北京市退休金是多少?
老師你好,我公司為制造業一般納稅人企業,收到小規模開具的農產品免稅普通發票,請問可以抵扣增值稅嗎
去年暫估成本168000.今年匯算清繳發票回來171500,差額3500,把去年的賬沖掉重新做,主營業務成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,這個報表正常嗎?有沒有關系?
匯算清繳的年報和第四季度報有不同,還需要更正第四季度的報表嗎?
老師,請問房屋出租要交印花稅嗎,計稅依據是怎樣算
請問,A、B兩個公司,A借款給B是轉的承兌,B還款給A是轉的現金,這個有沒有問題
老師請問供應商開給我們的倉儲服務,我怎么記賬,
工商年報里,社保信息,怎么在電子稅務局查看填寫正確的數據
老師,我們公司買了一部新車,是按揭的,但是按揭還款是法定代表人私人賬戶去還的,不是公司公賬上去還的,這可以嗎?
是1000.3這個月所得稅年報,發現有錯,我改了12月的帳,所以我去稅務把24年第四季度的報表和所得稅都更正申報了。但是我24年12月計提所得稅1000.1。今天更正申報1000.3。差額0.2。稅務系統直接抹零了,不用補交。那種情況怎么辦。我帳上更正后是1000.3。但是實際1月交的是1000.1。
原來開出的增值稅電子普通發票不拿回來可以嗎?紅字發票開出來是不是應該也要給對方?
您好,1不可以,2不給對方
那人家8月份的電子普通發票已經入賬了呢?怎么拿出來?如果不拿回來,我們給一張負數發票不就可以沖紅了嗎
您好,對方會有紅字通知單做補充分錄,您沒法取得錯誤發票,不可以開紅字
是電子普通發票啦,不是專用發票
您好,那您就無所謂了,直接紅字即可,
所以電子普通發票對方已入賬,不需要拿回,我們開出紅字發票給對方就可以了吧
您好,是的,您的理解非常正確