你好,你的分錄是正確的
公司承擔(dān)社保1000。個(gè)人承擔(dān)500, 公積金公司個(gè)人各承擔(dān)500 分錄:計(jì)提社保:借管理費(fèi)用1000貸應(yīng)付職工薪酬-社保1000 計(jì)提公積金:借管理費(fèi)用500貸應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 繳納:借應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)公積金500 貸銀行存款 社保同上 分錄對(duì)嗎
1.計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保/公積金(單位部分) 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分) 管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) ?????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計(jì)提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對(duì)不對(duì)?謝謝
計(jì)提社保及工資 借 1.管理-工資 2.勞務(wù)成本 3.管理-社保(單位承擔(dān))4.住房公積金(單位承擔(dān))貸1.應(yīng)付職工薪酬-工資(管理工資+勞務(wù)成本)2.應(yīng)付職工薪酬-社保(單位承擔(dān))3.應(yīng)付職工薪酬-住房公積金(單位承擔(dān)) 你看我這樣的分錄正確的不
老師好,每個(gè)月計(jì)提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計(jì)提時(shí): 工資部分: 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬/銷售費(fèi)用-銷售人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保: 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn) 借:管理費(fèi)用-住房公積金(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個(gè)人部分 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其它應(yīng)收款 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款 其它應(yīng)收款那沒明白
個(gè)體戶對(duì)公賬大額取現(xiàn)
與產(chǎn)品質(zhì)量保證有關(guān)的預(yù)計(jì)負(fù)債應(yīng)計(jì)入什么科目?
040204.不能按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置賬簿,并根據(jù)合法、有效憑證核算,向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料的 老師,公司因?yàn)樯厦娴脑虮辉u(píng)為B級(jí) 為什么呀
老是,去年暫估的庫存商品,現(xiàn)在都沒開票進(jìn)來,賬上我該怎么處理
您好,老師,我想問一下出口退稅首單核實(shí)必須提供水電費(fèi)發(fā)票嗎?公司沒有水電費(fèi)發(fā)票怎么辦?只有房東給開的收據(jù),這種情況怎么辦啊?
老師,個(gè)體工商戶去年12月24日下來的營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在可要工商年檢
老師,您好!我家有一個(gè)供應(yīng)商,每季度前期的我們?cè)谒掖驑拥臅r(shí)候都要付1萬元錢,然后后期我們打樣的樣品如果在他家下單生產(chǎn)的話,這個(gè)1萬元就抵扣貨款,那么這個(gè)前期現(xiàn)付的一萬元我做什么分錄合適?是其他應(yīng)收還是預(yù)付賬款
公司開回來的租賃發(fā)票可以抵增值稅嗎?
老師,你好!出口日期是2024年5月28日,由于質(zhì)量問題客戶扣了部分貨款,2025年4月30日之前沒有在退稅系統(tǒng)中錄入出口明細(xì)申報(bào)和進(jìn)貨明細(xì)申報(bào),現(xiàn)在已超過4月30號(hào)了,退稅系統(tǒng)中已不能錄入2024年的出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)了,這個(gè)我們?cè)趺床僮麂浫肴ツ甑南嚓P(guān)數(shù)據(jù),收匯明細(xì)表也無法錄入
單位收到的 促進(jìn)就業(yè)獎(jiǎng)金,在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該計(jì)入哪一項(xiàng)啊