你好,稅收編碼是經(jīng)營租賃,稅率是9%的。
我們公司是開籃球館的,然后承接活動,現(xiàn)在對方要我們開場地租賃費,一般納稅人,那是體育服務*場地租賃費6%嗎
我們這邊是開籃球館的,場地會租給別人一部分的,比如羽毛球館那種每月要給我租金,然后他們每個月電費也要打給我們,那這個電費我們開票是給開體育服務*服務費,那我這個做賬這個電費怎么做呀
我們是開的籃球館,我們租了一個大場地,然后分一部分租出去,現(xiàn)在分出去的那個用的電費會打款到我們公司,我們給他開的票是體育服務的發(fā)票,那這個電費我要怎么做賬呀
老師,我們房地產(chǎn)公司要開一張場地服務費發(fā)票,是什么項目,5%?我們是簡易計稅的一般納稅人,平時租賃費是5%
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
單位要開費用票,必須要有這個費用的進項票才能開嗎
老師。我這個月進項金額太大了,老板想要繳增值稅,我可以在申報表二更改稅額,少填一部分,留下個月在用嗎?
5月報稅只有增值稅和個稅申報吧
老師,我們公司是運輸公司,然后那個通行費,被我做賬做成了成本,本來通行費是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是沒有抵扣的,我現(xiàn)在在電局這邊,我要把它勾選不抵扣,勾選我的原因可以寫那個,用于應稅項目嗎?還是要寫其他這里?