你好,掛賬上,后期報(bào)廢再處理
老師,我公司成立很多年了,之前很多賬也不是經(jīng)我手的,在建工程進(jìn)了好幾百萬(wàn),之前會(huì)計(jì)說沒有發(fā)票所以沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在房屋建筑早已使用多年,在建工程可以提折舊嗎?應(yīng)如何操作?
老師,您好!新接手的賬,賬面上有一輛汽車,如果按月提折舊的話已經(jīng)早就提完折舊了,但我的上一個(gè)財(cái)務(wù)有5年的時(shí)間沒有給這臺(tái)車提折舊,現(xiàn)在我該怎么做才賬才行呢?
老師好!我這里有一個(gè)公司,很早以前買的東西,我是2020年12月份接手的會(huì)計(jì),我接手之前就沒有再計(jì)提折舊了,我接手之后也沒有計(jì)提,其實(shí)早已經(jīng)到了報(bào)廢的時(shí)間了,我現(xiàn)在怎么處理呢
老師好!我這里有一個(gè)公司,很早以前買的東西,我是2020年12月份接手的會(huì)計(jì),我接手之前就沒有再計(jì)提折舊了,我接手之后也沒有計(jì)提,其實(shí)早已經(jīng)到了報(bào)廢的時(shí)間了,我現(xiàn)在想報(bào)廢,應(yīng)該走什么手續(xù)呢?還有,賬務(wù)怎么處理呢(錢倒是也不多,還有7000多元的固定資產(chǎn))
老師好!我是2020年9月份接手整理票據(jù)和做賬。公司之前的賬很亂,公司報(bào)稅另有其人。現(xiàn)在等于我不想做了,要移交所有工作,可公司會(huì)計(jì)并沒有將接手前法人的賬接手做賬報(bào)稅,等于這段脫節(jié)了。如果這樣的話我會(huì)不會(huì)有什么財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?我應(yīng)該怎么辦?
老師,銷售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理不做收入,增值稅申報(bào)表又是收入,企業(yè)所得稅申報(bào)表的収入和增值稅申報(bào)表的收入不一致,怎么處理?
老師,個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個(gè)人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個(gè)稅嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營(yíng)地址,稅務(wù)里還沒變更過來請(qǐng)問應(yīng)該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務(wù)派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計(jì)入管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開票不超30萬(wàn)。那確認(rèn)收入的時(shí)候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實(shí)際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡(jiǎn)稱是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)了所得稅,看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報(bào)也按照2季度財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤(rùn)表報(bào)的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。由于23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級(jí),但是如果申報(bào)就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,我想問可不可以23年稅局里1季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接按照所得稅報(bào)表暫估的費(fèi)用填,后續(xù)所得稅報(bào)表和賬目,財(cái)務(wù)報(bào)表都不更正,然后2025年匯算清繳時(shí)把30納稅調(diào)增,30沒付出去也沒取得發(fā)票