你是因為領用嗎?生產領用了,借生產成本貸原材料做了這個。
建筑公司未收到發票,入庫,借原材料 暫估入庫 100元貸應付賬款100元。 出庫,借工程施工 100元 貸原材料100元,后期我收到這個發票了,發票金額是100元,進項稅額是20元,該怎么做分錄
請問老師,原材料入庫按照含稅價, 借:原材料-暫估入庫113元 貸:應付賬款113元 當月全部領用 隔月實際收到發票后 借:原材料-實際入庫100元 應交稅費13元 貸:原材料-暫估應付-113元 這種情況下,有13元的原材料-暫估入庫為負數,怎么做?
你好,老師,1月購買石粉含稅價2831.54元,未開發票未付款,我做暫估入庫,借:原材料-石粉 2831.54 貸:應付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來說是開票含稅的,現在又不開發票了,記賬:石粉暫估入庫沖紅 :應付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應收款-黃某 2740 現在庫存變為負數,我要怎么處理分錄呢
老師好!請教下暫估入庫,要是這個月沒有收到發票,怎么辦?暫估入庫做分錄 借:原材料-xx 貸:應付賬款-xx 老師一般暫估原材料價格是入不含稅,供應商一般送貨的入庫單,是含稅價還是不含稅價
甲公外購M材料已驗收入庫,但本月末發票賬單仍未收到,無法確定其實際成本,月末暫估價為100萬元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。該業務在本月末的會計處理正確的是 為什么是 借: 原材料_M材料100 貸:應付賬款一暫估應付賬款 100 增值稅不算嗎
滯納金屬于什么支出?
請問下我們公司用庫存最多的貨品來給對方開發票,但是對方和公司是實際交易的,有物流合同流,資金流,,開票金額也是實際的資金,開票的大類基本相同,小類不同,這樣對開票員來說有風險嗎?
出口退稅。一張報關單有多個項號(有不同商品)。能否一個報關單開具多個發票
稅務局系統里下載完報關單怎么刪除,就是我下錯了,有一個是不退稅的出口單據,我想刪掉
請問老師,企業增值稅享受小微企業:六稅兩費的減免,比如2023年是小微企業,2024年1-6月可以享受對么?請問7月開始就不能了么?
老師,要在社保費客戶端申報去年的員工工資,我們去年剛成立沒有招聘員工,這種怎么申報工資啊
公司分了四個項目組,每個項目組給了100000經費,他們目前兩個月過去了,已經開支8萬多九萬了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發的,會給客戶一些贈品廠家后期會把我們給客戶的贈品按時補給我們公司,請問廠家補給的贈品公司應該怎么入賬呀?又怎么進行會計核算呢?謝謝!
非同控下,發股票方式取得長投賬務怎么處理
老師好,西安買二手房有契稅補貼政策沒
是的,發票沒有回來,已經領用了, 借:工程施工-合同成本-材料費113 貸:原材料-暫估入庫113 次月發票回來沖暫估 借:原材料-實際入庫100 應交稅費13 貸:原材料-暫估入庫113 余額表里暫估入庫是貸方余額,怎么做
借原材料貸生產成本,看一下你的生產成本有負數嗎?
成本已經結轉了
借生產成本貸庫存商品借庫存商品借主營業務成本負數。
意思是直接沖主營業務成本了嗎
你好 是的 是這么做的