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請問老師,原材料入庫按照含稅價, 借:原材料-暫估入庫113元 貸:應付賬款113元 當月全部領用 隔月實際收到發票后 借:原材料-實際入庫100元 應交稅費13元 貸:原材料-暫估應付-113元 這種情況下,有13元的原材料-暫估入庫為負數,怎么做?

2021-09-23 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-23 18:01

你是因為領用嗎?生產領用了,借生產成本貸原材料做了這個。

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快賬用戶5058 追問 2021-09-23 18:05

是的,發票沒有回來,已經領用了, 借:工程施工-合同成本-材料費113 貸:原材料-暫估入庫113 次月發票回來沖暫估 借:原材料-實際入庫100 應交稅費13 貸:原材料-暫估入庫113 余額表里暫估入庫是貸方余額,怎么做

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齊紅老師 解答 2021-09-23 18:07

借原材料貸生產成本,看一下你的生產成本有負數嗎?

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快賬用戶5058 追問 2021-09-23 18:07

成本已經結轉了

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齊紅老師 解答 2021-09-23 18:10

借生產成本貸庫存商品借庫存商品借主營業務成本負數。

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快賬用戶5058 追問 2021-09-23 18:14

意思是直接沖主營業務成本了嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-23 18:14

你好 是的 是這么做的

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你是因為領用嗎?生產領用了,借生產成本貸原材料做了這個。
2021-09-23
你好之前領用了結轉了成本可以
2024-10-07
你好!這這業務跨年度了嗎?
2022-04-24
您好,不用折成差異,最簡單的處理就是發票來了沖暫估分錄,全沖,再按發票做分錄,也不用算差異,多簡單,簡單粗暴
2025-03-05
借原材料貸工程施工100,借應付賬款貸原材料100 借原材料100進項20貸應付賬款,借工程施工貸原材料。
2020-12-16
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