借原材料貸工程施工100,借應付賬款貸原材料100 借原材料100進項20貸應付賬款,借工程施工貸原材料。
建筑公司未收到發票,入庫,借原材料 暫估入庫 100元貸應付賬款100元。 出庫,借工程施工 100元 貸原材料100元,后期我收到這個發票了,發票金額是100元,進項稅額是20元,該怎么做分錄
請問老師,原材料入庫按照含稅價, 借:原材料-暫估入庫113元 貸:應付賬款113元 當月全部領用 隔月實際收到發票后 借:原材料-實際入庫100元 應交稅費13元 貸:原材料-暫估應付-113元 這種情況下,有13元的原材料-暫估入庫為負數,怎么做?
老師 開始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應付賬款-暫估 發票回來我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應付賬款 借 原材料 進項稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫存商品 貸 應付賬款 但是我賣出去了 借 主營業務成本 貸 庫存商品 發票回來要調成本嗎?? 發票回來(紅字) 借 庫存商品 貸 應付賬款 借 庫存商品 進項稅 貸銀行存款 暫估五元 發票回來7元 不影響所得稅和庫存?
老師,我是建筑行業有一家材料公司開了材料發票,當月做了借:工程施工合同成本,待認證抵扣進項100元。第二個月把進項抵扣了100元,但是有3張發票不能做抵扣,做了進項轉出30元。這個抵扣的100和進項轉出的該怎么做分錄啊
甲公外購M材料已驗收入庫,但本月末發票賬單仍未收到,無法確定其實際成本,月末暫估價為100萬元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。該業務在本月末的會計處理正確的是 為什么是 借: 原材料_M材料100 貸:應付賬款一暫估應付賬款 100 增值稅不算嗎
老師養老金一直掛在其他應收款怎么沖了它166.5,好多年了
老師 上個月的發票開錯啦 這個月能紅沖嗎?
請教一下,一張報關單里有跨大類商品,應該怎樣進行申報出口退稅?我申報的時候,已經在業務類型里選視同自產了。如果這塊商品不想申報出口退稅,應該怎么操作?
老師你好,我銷售貨物出去,是銀行收的款,有手續費,那我分錄這樣寫對嗎?
老師,水光針,開發票可以開什么大類
老師 我們公司給國外公司投資了100萬 截止到4.25國外產生的利潤是170 沒轉給國內 但是截止到4.15的資產(平臺資產+存貨資產+固定資產)是190萬 這說明一個什么問題
4道小題哪位老師幫忙做一下
個人股份轉讓給公司集體股 受讓方和被投資企業都是一個稅號 企業之前是農工商公司改制 請問老師能實現嗎
借款本金30萬元,期限自2023年7月5日至2023年12月13日按照年利率14.8%,利息多少
老師,計算資產減值可收回金額時,計算未來現金流量現值時,需要考慮內部轉移價格嗎?
用紅筆沖嗎
原材料是80吧
你好,上面的都是藍字,不是負數。
我沖上個月也可以這樣做嗎
你好 是的 也是這么做的。