您好!是的,要還給老板了
老師好,我家一般納稅人,有時(shí)賬戶沒有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點(diǎn)錢好交費(fèi),這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應(yīng)收款 怎嗎區(qū)分,甚噢時(shí)候用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付 但是有時(shí)候,公司往賬戶存錢,不想用現(xiàn)金去存太麻煩,就用一股東的個(gè)人賬戶直接轉(zhuǎn)到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時(shí)我就摘要寫存現(xiàn)金,借,銀存。貸現(xiàn)金可以嗎
請(qǐng)教一個(gè)問題 就是我們是新辦企業(yè),然后公司賬戶的錢不夠?qū)ο轮Ц?,法人從他自己的賬戶里邊打錢到公司賬戶,后期回款后再打給法人銀行卡號(hào),這樣的話法人到時(shí)候需要繳納個(gè)稅么
老師好我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是說如果法人股東從公司支付寶轉(zhuǎn)1萬到自己銀行卡,再用來存到公司對(duì)公賬號(hào),這樣回單就會(huì)顯示有法人的名字,做賬掛其他應(yīng)付款,那是不是說這筆款以后要還回去呢公司
老師你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對(duì)公賬戶上了,然后呢,反正因?yàn)榕軜I(yè)務(wù),然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發(fā)票了作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),他是用自己的微信的錢轉(zhuǎn)賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸其他應(yīng)付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報(bào)銷單,嗯,再附上一張報(bào)銷單,然后再?gòu)膶?duì)公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應(yīng)付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
老師好,我想問一個(gè)問題,就是我們公司在一個(gè)銀行開了一個(gè)一般賬戶,然后在他那里貸款貸了300萬,現(xiàn)在到期要還款了,但是公司沒有錢,所以呢就找了一家過橋的公司,這家過橋的公司呢,就是私人把錢轉(zhuǎn)到法定代表人的私人賬上,由法定代表人把這筆錢存到公司的賬上,然后再還貸款,隨后銀行再放一筆貸款,然后再還那個(gè)過橋人的錢,但是不是還給你那個(gè)私人,而是還給他指定的一個(gè)公司,那如果這樣的話怎么去評(píng)這個(gè)賬,他們又不能開票。
土地增值稅清算時(shí),房款未交清的算不算已售房屋
A107040企業(yè)所得稅匯算清繳這個(gè)表怎么沒看到了,那是需要勾選哪個(gè)了
老師,2023年交了一筆企業(yè)所得稅,沒進(jìn)所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在在2024年的賬里調(diào)整,分錄怎么寫
凈資產(chǎn)怎么算 如何求凈資產(chǎn)
你好,我們公司有一款商品,去年會(huì)計(jì)賬上的數(shù)量為零,實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量也是零,但是今年發(fā)現(xiàn)去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項(xiàng)貨物,今年發(fā)現(xiàn),而且今年把這兩項(xiàng)貨物賣出去了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)闀?huì)計(jì)那里沒有庫(kù)存商品存余了,所以沒有辦法銷售
個(gè)人經(jīng)營(yíng)的個(gè)體工商戶被客戶要求開發(fā)票,開普票的話一個(gè)季度不超過30萬,但各項(xiàng)成本費(fèi)用沒有發(fā)票,只有收據(jù),人工費(fèi)用也沒有憑證,營(yíng)業(yè)所得稅能扣除這些費(fèi)用嗎?
#老師,我們是一家混凝土公司,購(gòu)水泥等材料生產(chǎn)然后發(fā)出給客戶,那我們是借:發(fā)出商品,貸:原材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品#是不是這樣
老師,假設(shè)員工3月份工資5000,4月份才參與繳納醫(yī)社保,假設(shè)員工4月工資5500,單位承擔(dān)醫(yī)社保1039.48,個(gè)人承擔(dān)部分是432.32,4月份個(gè)稅假設(shè)要扣12,老師能幫忙寫一下4月份計(jì)提和發(fā)放三月工資的會(huì)計(jì)分錄嗎
老師,請(qǐng)問一下,我們是商貿(mào)公司,委托其他工廠加工產(chǎn)品,賣給客戶,由于質(zhì)量問題,酸奶質(zhì)量粘度不夠,客戶退貨,由于保質(zhì)期短,來回的運(yùn)費(fèi)也高,選擇就地報(bào)損, 一共報(bào)損了358件,要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,還是管理費(fèi)用的貨損?
老師,需要繳納印花稅嗎
那老師,怎么樣做好一點(diǎn),還是說應(yīng)該先從卡取出來,作為現(xiàn)金存進(jìn)去,做賬就是存現(xiàn)
您好!這個(gè)都可以的了。
感謝老師
您好!不用客氣的了