同學(xué)你好 這個(gè)是可以的哦
老師,我想問(wèn)下,這三項(xiàng)中,第三項(xiàng)應(yīng)該是入的無(wú)形資產(chǎn),之前會(huì)計(jì)入了固定資產(chǎn),我可以在今年1月份的憑證里先紅沖上年12月入賬的憑證,然后再按正確的分錄做嗎?這樣是否會(huì)涉及到更正2020的會(huì)計(jì)憑證和2020的匯算清繳?
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議?。?! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的? 接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議?。?! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的? 接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議!??! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的? 接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議?。。?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)預(yù)繳增值稅使用了一部分抵扣,結(jié)果不需要再繳納增值稅了,那請(qǐng)問(wèn)這種期末還需要怎么做賬嗎?沒(méi)有預(yù)繳時(shí)候進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不需要結(jié)賬的對(duì)吧,第一次遇到預(yù)繳,謝謝!
老師我們2024年一直計(jì)提了社保但未繳納有欠費(fèi)情況,那么填年度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)都應(yīng)該填哪幾張表啊
老師,你好,我公司有個(gè)員工舉報(bào)她在這里上班1個(gè)月,跨了2個(gè)月,沒(méi)給買社保,當(dāng)時(shí)招進(jìn)來(lái)說(shuō)是過(guò)了試用期才給買社保的,如果公司有證據(jù)證明她同意不買社保,是不是不用補(bǔ)交社保
四月繳納匯算清繳2024年企業(yè)所得稅的錢,如何記賬
跨境電商,我想請(qǐng)問(wèn)電商產(chǎn)品在平臺(tái)銷售需要稅務(wù)局或者其他備案嗎?還是直接銷售就可以。
實(shí)際做賬,管理費(fèi)用—發(fā)生管理費(fèi)用—辦公費(fèi)和管理費(fèi)用—辦公費(fèi)有什么區(qū)別?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用, 借,固定資產(chǎn) 105 貸,銀行存款 100 預(yù)計(jì)負(fù)債 5 計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用 1 貸,預(yù)計(jì)負(fù)債-利息調(diào)整 1 實(shí)際處置時(shí)。發(fā)生處置費(fèi)用,的會(huì)計(jì)分錄怎么做,
老師好。純出口的外貿(mào)公司,只在前半年有業(yè)務(wù)。2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),財(cái)報(bào)帶過(guò)來(lái)的收入填寫全年收入,但是提交年報(bào)時(shí)有提示,所屬期出口收入比年報(bào)多,提示的收入是從哪里來(lái)的數(shù)據(jù)呢?我剛接手,之前的事情不太清楚。是有其他的統(tǒng)計(jì)填過(guò)這個(gè)提示的出口收入金額嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行退的0.14、0.01不知道是什么稅目,怎么做賬?
老師,匯算調(diào)增稅務(wù)局會(huì)問(wèn)吧?
這樣不用更正2020的會(huì)計(jì)報(bào)表吧? 需要更正2020的匯算清繳嗎?
直接用以前年度損益調(diào)整來(lái)做就行了