你好,商品的發票是庫存了,入賬,你們得銷售才能入成本費用里面
老師,我們是小規模企業,提供服務的,服務費是對方公司根據我們的業務量付款的,比如7月份提供的服務,9月份才能核算出給我們多少服務費,我們9月份給開票,確認收貨入,那12月份提供的服務,就到了明年才能核算出多少服務費,核算出多少錢,我們給對方開票,對方才給我們付款,那12月份我們該怎么做賬?
老師,我們是小規模企業,提供服務的,服務費是對方公司根據我們的業務量付款的,比如7月份提供的服務,9月份才能核算出給我們多少服務費,我們9月份給開票,確認收貨入,那12月份提供的服務,就到了明年才能核算出多少服務費,核算出多少錢,我們給對方開票,對方才給我們付款,那12月份我們該怎么做賬?
老師,對方給我們提供做賬服務,我們應該給對方開什么內容的發票呢
別的單位給我們提供服務,應該給我們開服務費的發票,但是對方開不出服務費的發票,給我們開的是商品的發票,老師,我怎么入賬才沒有風險
我們給對方付的是服務費,對方給我們開出來的發票是商品,我賬務上應該怎么處理?
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師,本公司在2025年4月收到工業商務和信息化局一筆款項,上面備注2022年內貿流通服務業發展專項資金,請問這筆款項如何做賬,都需要繳納哪些稅
請教老師,假如我公司從某公司進貨10000,我公司發展了一個下線A公司,A公司也從某公司進貨10000,某公司作為獎勵返還給我公司1000,請問我公司能做返利處理嗎?如果能需要如何操作
老師,小規模10月到12月利潤表營業收入多報48萬,入錯賬了,現在可以調么
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
剛成立的公司如何確定為小型微利企業
我開給對方的發票,我自己還沒入賬呢就發現錯誤了紅沖了,這個我要不要做飯賬里面?
請問老師,問對方買880含稅,不開票對方少10個點是多少錢
我知道,但是現在對方開不出來,只能給我們開商品的發票,我這邊應該怎么處理才沒有風險?
開具你們可與銷售出去的,你們經營范圍之內的商品
是對方給我們提供服務,不是我們給他們開票,是他們給我們開票,我給他們付錢,我錢付出去了,但是收到的票卻是商品的發票,不是服務費,我怎么賬務處理?
是他們給你們開具發票,開具的盡量是你們可與銷售的貨物, 開具的商品,就入庫存商品
那老師,后期的這個庫存商品怎么處理?
只能想辦法在開具出去,
老師,這樣還是有風險的,有沒有辦法我在入賬的時候就把這個解決了
就是這確實是我單位付出去的服務費,然后我記賬的時候就是計入服務費里面,但是由于發票開的是商品,我肯定不能認證,所得稅年報的時候我調整可以嗎?或者直接從服務費里面轉到營業外支出可以嗎?
這個沒u有辦法,你們開具的跟實際的不一樣,不能計入服務費里面
那我直接計入到營業外支出可以嗎?也不認證發票
這個不是營業外支出啊,
因為我就想知道我這邊怎么入賬風險比較小
那這筆怎么做我這邊沒有風險?
開的商品發票,入庫存,只能,風險小
老師,后期怎么處理呀
后期看看有機會了就銷售出去,開具出去
老師,那要是沒有機會的話酒一直掛著嗎?
沒有就先掛著庫存里面