你好 借應付職工薪酬 貸其他應付款?
老師,你好.2-4月份疫情期間多繳納社保用于5月份社保抵扣。抵扣后5月社保沒有繳納社保費。之前發放工資時已預扣社保個人部分,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款 和銀行存款。5月從員工工資扣除個人社保部分如何做會計分錄呢?
新公司成立,6月開工資交社保,7月收到銀行回單扣繳 6月份 企業職工基本養老保險費531.20(個人承擔),基本醫療保險費(個人承擔)220.80,基本醫療保險費298.80(單位承擔),失業保險費33.20(個人承擔),合計1084元.7月份記賬支付6月社保,應付職工薪酬借社會保險費298.8/其他應付款個人社保借785.2/貸銀行存款1084。但是7月份未發放6月份工資,如何做賬
2月份發放1月份的工資,已經扣了員工個人應承擔的那部分社保費用,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款,平時正常申報繳費的分錄是——借:管理費用、銷售費用,其他應收款,貸:銀行存款。但是2月份忘了申報和繳納社保,3月份才補申報和繳納社保費,有滯納金,請問老師,我2月份和3月份要怎么做賬呢?
6月份在發放工資時支付離職員工一部分出勤天數的社保錢,計算到工資內,6月份是不給他交社保的。5月份計提了工資——借:管理費用 貸:應付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔個人部分,員工將自己承擔部分和當時補給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個錢應該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應收——社保、醫保 應付職工薪酬嗎? 那原來的那個管理費用怎么處理?
你好,老師,有位員工辭職,八月份發放7月份工資時沒發他,貸其他應付款2415,社保基數調整,需要他補繳1_7月份社保,九月份發放工資時又扣了他個人承擔168的社保,發了2247,怎么做分錄?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
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八月份的時候我已經借應付工資2415貸其他應付了,九月份又扣了他個人承擔社保168我現在應該怎么做。
你好 借 其他應付款 貸銀行存款?
那扣他補繳的社保呢
發工資扣,第一個分錄 就是?