之前開的有問題嗎?你得開電子的發(fā)票才能橫沖直錢的。
老師,我們公司2月份開始是一般納稅人了,之前是小規(guī)模,之前開票的稅率是3%,現(xiàn)在是13%了,我月初給客戶開過去的發(fā)票用的稅率是3%,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,應(yīng)該開13%(開的都是普票),然后我跟客戶溝通,重新開一張發(fā)票過去,把之前的發(fā)票換回來,客戶不同意換回,那我還能怎么做呢?
你好,老師。我想問下,我們有個租賃合同,簽訂是今年一整年的,現(xiàn)在還有3月份到6月份四個月的發(fā)票還沒開,是開3個點的。然后我們是4月份從小規(guī)模正式更改為一般納稅人,現(xiàn)在對方要求我們按合同來,開3個點的發(fā)票給他,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了,開不了3了吧????還是說3月份的票可以開3個點給他,4-6月的開13個點了
之前是小規(guī)模納稅人客戶開的發(fā)票,已經(jīng)申報了,現(xiàn)在變一般納稅人了,客戶回來說發(fā)票用不了,要我們給他補開,我不愿意,因為我們稅現(xiàn)在6個點,之前才一個點,問題是我們現(xiàn)在還可以把這張票紅字嗎?這個票是7月份的,現(xiàn)在都9月份了,之前是電子發(fā)票,現(xiàn)在是紙質(zhì)發(fā)票
老師,就是我們和客戶發(fā)生了品質(zhì)問題需要退貨,把之前的稅控票退回做紅沖,可是現(xiàn)在我們已經(jīng)是開數(shù)電發(fā)票了,請問這個紅字要怎么弄呢
老師,請問,之前紙質(zhì)發(fā)票 8 月份開的,現(xiàn)在客戶因為信息有誤退回了,要重新開一張正確的,可是稅盤里面沒有票了,我們都在稅務(wù)網(wǎng)站開數(shù)電票了,稅盤里面我填寫了紅字發(fā)票信息表,請問現(xiàn)在紅字發(fā)票怎么開?
沖銷去年費用,導(dǎo)致利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表不一致,怎么調(diào)整
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調(diào)增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調(diào))
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應(yīng)收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款-分公司。若其他應(yīng)收款貸方有余額 借:其他應(yīng)收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風(fēng)險
匯算填報完成提交申報時系統(tǒng)提醒收入有差異,經(jīng)過外貿(mào)經(jīng)理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認(rèn)了60多萬的收入應(yīng)該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
老師,我們公司是去年9月新成立的公司。我這邊是2月中下旬新入職的一家公司,前任會計沒跟我面對面交接過,我不清楚她有沒有報過去年的工商年報。但是我在企查查上能搜到相關(guān)的企業(yè)信息。請問,能查到企業(yè)信息,就是已經(jīng)報過2024年的工商年報了嗎?
之前開的沒有問題,是發(fā)票服務(wù)名稱那里是餐飲服務(wù),他說不行要去掉服務(wù)兩個字
之前開的一直都是餐飲服務(wù),也沒有其他客戶說不行,就他們家拿回來說只要餐飲費三個字,不能有服務(wù)兩個字,而且都過了兩個月了
餐飲服務(wù)可以的,沒有問題。
餐飲 餐飲服務(wù)都是一樣的。
對啊,我也覺得是無理要求,主要是之前我們稅一個點,現(xiàn)在稅費6個點,我也不愿意給他開,但是他非要我紅字沖銷了,重新給他開,7月份稅我們已經(jīng)申報了的,我還可以紅字么?
不給開你跟他說沒法紅沖了,沒法開1%的稅率了,小規(guī)模有這個稅率,一般納稅人沒有。
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快。