你好,你把你的情況問問你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局是按照哪個稅率申報,是13%,還是3%
請問,我公司是一般納稅人12月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,之前一般納稅人期間給客戶開的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯了,現(xiàn)在要沖紅重開,我還能按13%開負(fù)數(shù)發(fā)票,按13%開正數(shù)發(fā)票嗎?
老師,我們公司2月份開始是一般納稅人了,之前是小規(guī)模,之前開票的稅率是3%,現(xiàn)在是13%了,我月初給客戶開過去的發(fā)票用的稅率是3%,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,應(yīng)該開13%(開的都是普票),然后我跟客戶溝通,重新開一張發(fā)票過去,把之前的發(fā)票換回來,客戶不同意換回,那我還能怎么做呢?
之前是小規(guī)模納稅人客戶開的發(fā)票,已經(jīng)申報了,現(xiàn)在變一般納稅人了,客戶回來說發(fā)票用不了,要我們給他補(bǔ)開,我不愿意,因為我們稅現(xiàn)在6個點,之前才一個點,問題是我們現(xiàn)在還可以把這張票紅字嗎?這個票是7月份的,現(xiàn)在都9月份了,之前是電子發(fā)票,現(xiàn)在是紙質(zhì)發(fā)票
之前是小規(guī)模納稅人,給客戶開的3%的發(fā)票,全額開的,現(xiàn)在申為了一般納稅人,稅率變了,之前全額開具的發(fā)票,有一部分客戶不做了,發(fā)票要開成負(fù)數(shù),這個怎么處理?
我公司之前是小規(guī)模納稅人,7月份變成了一般納稅人,1.那我們給客戶開普票是扣多少個點?13%嗎? 2.那給客戶開專票和開普票一樣的點嗎? 3.開專票能抵扣進(jìn)項,那開出去的普票能抵扣進(jìn)項嗎?
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
會計學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
2月份就是一般納稅人了,月初開錯的
我知道,你看看當(dāng)?shù)厥且竽惆凑斟e票先申報,在做處理,還是直接按照13%申報