你好 1.對方屬于投資款 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 2.取得的成本按正常入賬開給你們公司 3.公司盈利后在進(jìn)行分配比如利潤100 他們分成40萬 借:未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 支付 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 分配利潤不需要開票
老師,我們公司是園林綠化工程公司,我們的賬務(wù),項(xiàng)目是跟總公司做在一個賬套里面,沒有單獨(dú)核算。現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo),讓我做一個項(xiàng)目的7-9月的利潤表。這個項(xiàng)目是老項(xiàng)目,發(fā)票是開工前,甲方就讓提前將發(fā)票金額全部開給他們。后期按照進(jìn)度撥付工程款。我現(xiàn)在只能根據(jù)流水賬來分類這個項(xiàng)目的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,但是,我對營業(yè)稅金及附加這里該怎么填列,不太清楚?
老師早上好!我們公司有一個項(xiàng)目(該項(xiàng)目是和甲方(土地是甲方原來使用的,因項(xiàng)目需要,現(xiàn)由甲方負(fù)責(zé)辦理土地審批由這個項(xiàng)目使用,我們出資金并進(jìn)行成本核算)合作經(jīng)營的,那我公司對甲方審批下來的土地需要作帳務(wù)處理嗎?會計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)我公司又單獨(dú)與第三方又簽了合作協(xié)議,收到第三方轉(zhuǎn)入的合作款又如何出帳呢?老師,我對這些問題有點(diǎn)朦,不知道如何下手,還請老師幫忙理清一下思路,謝謝老師!
孫老師你好!我想請問一下我公司現(xiàn)在和另一家公司合作種植番茄,我公司出地,他們提供種植管理技術(shù),種植成本我公司出6成,他們出4成,以后這個項(xiàng)目的利潤分配也是6和4之分,我現(xiàn)在收到他們的預(yù)付成本款怎么做帳,這個項(xiàng)目的成本該如何做帳?成本的發(fā)票是全部開給我們公司嗎?分配這個項(xiàng)目的利潤該如何做帳?需要對方開發(fā)票嗎?謝謝
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,自己開發(fā)了一個項(xiàng)目,被客戶看中了,客戶和我們簽訂了技術(shù)開發(fā)合同,研發(fā)成功后,專利所有權(quán)是我們的,那我現(xiàn)在想問一下,現(xiàn)在客戶付給我們款了,我們要給他開6個點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,我這個要怎么入賬,是確認(rèn)收入嗎?
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對嗎?謝謝
老師 會計(jì)主管和下面的會計(jì)在一個辦公室好還是分開好
個體戶需要報(bào)哪些稅?
所得稅看累計(jì)利潤總額嗎。累計(jì)利潤總額不虧就就計(jì)提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計(jì)提所得稅嗎
老師 上課講新規(guī)定投資性金融資產(chǎn)中宣告發(fā)放現(xiàn)金股利分錄應(yīng)該是 借:交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產(chǎn)呀 就是考初級中 只要是涉及交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業(yè)由個體工商戶變成小規(guī)模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實(shí)繳資金嗎?
老師,日常經(jīng)營性且與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的支付給本公司人員的可以做應(yīng)付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計(jì)入營業(yè)成本/管理費(fèi)/銷售費(fèi)用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
注意:她們投資的錢和利潤沒有直接關(guān)系 利潤是通過收入-成本后的利潤來進(jìn)行分配
他們不是股權(quán)投資,他們只針對這個項(xiàng)目的成本投入而已,不參與公司股權(quán),不是股東入股,怎么是實(shí)收資本呢?實(shí)收資產(chǎn)不是要股權(quán)變更嗎
如果不是股東那你可以做往來款就好了!但是后期你要平這賬的就可以了!
不能一直掛著即可,長期掛著稅務(wù)也會稽查往來款的!以上供參考!
怎么平,那我要如何使用這筆錢,這是成本款,不是不用退?而是參與這個項(xiàng)的利潤分配?
不能一直掛著那是退回款項(xiàng)嗎
那還能分利潤嗎
你進(jìn)來的錢本來就拿來使用,只是你掛著往來,以后分紅支付出去可以平往來!
那請問分錄怎么做呢?如果沒有利潤那又怎么平往來?分錄又怎么做呢?謝謝
老師確認(rèn)一下。你的這合伙企業(yè)墊資的這款是否還要還給他再來做分錄?如果要還和不還處理不一樣的
如果剛好購他們需要投的成本就不退,要不購他們還要投入,如果他們投入的成本多了要退四多投的部分
老師能回答一下我的問題嗎
以上供參考,如公司特殊管理需要根據(jù)自己來定內(nèi)部核算哈!僅提供建議參考!
那不用體現(xiàn)利潤分配的分錄嗎