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老師好,請(qǐng)問, 單位老板是韓國(guó)籍人,我一直按非居民來給他報(bào)個(gè)稅。非居民的稅率是折算成按月來報(bào)的。但是我之前不懂個(gè)稅,沒有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅工資,都是按每月計(jì)提數(shù)來申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計(jì)提了也不按時(shí)足額發(fā),有錢時(shí)候就多發(fā),沒錢時(shí)就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000,但是實(shí)際有時(shí)候不發(fā),有時(shí)候發(fā)一兩萬(wàn),有時(shí)候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄啊? 1. 非居民個(gè)稅申報(bào),我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎?我能以綜合所得申報(bào)那樣,把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對(duì)上就行嗎?但是非居民在個(gè)稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報(bào)錯(cuò)了的,要怎么調(diào)整啊? 謝謝老師。
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
我想請(qǐng)教你個(gè)問題,前幾個(gè)月我們公司會(huì)計(jì)報(bào)異地工程預(yù)繳稅費(fèi)的時(shí)候報(bào)錯(cuò)了稅務(wù)機(jī)關(guān),(是同個(gè)市區(qū)但稅務(wù)機(jī)關(guān)不同),老板考慮到路遠(yuǎn)說不去辦退稅了。可以嗎?但是正確的稅務(wù)機(jī)關(guān)我還要申請(qǐng)外經(jīng)證還要補(bǔ)報(bào)異地稅呀,那稅務(wù)會(huì)計(jì)那邊報(bào)稅那里跟電子稅局的數(shù)又對(duì)不起來,怎么辦呢?
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁(yè)面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務(wù)人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報(bào)8月個(gè)稅的時(shí)候 前3到7月沒有發(fā)工資申報(bào) 都是零申報(bào) 所以報(bào)8月個(gè)稅會(huì)出現(xiàn)累計(jì)減除費(fèi)用30000 這個(gè)時(shí)候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個(gè)稅會(huì)是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里選擇否 在自然人電子稅務(wù)局就會(huì)有270的個(gè)稅 我是新手會(huì)計(jì) 想請(qǐng)教老師 我得怎么選擇報(bào)股東的個(gè)稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里是要選擇否還是,是 好一點(diǎn)呢,有什么區(qū)別,不明白
老師,匯算所得稅里的利潤(rùn)總額和財(cái)報(bào)利潤(rùn)表是一樣的,但是納稅調(diào)整后負(fù)的少了,還用調(diào)整財(cái)報(bào)嗎,如果是正數(shù),是不是就要計(jì)提所得稅,調(diào)整調(diào)減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復(fù)3個(gè)問題
收到的匯票利息兌貼發(fā)票78萬(wàn),有發(fā)票可以在匯算清繳全額扺,不用調(diào)增的是嗎
請(qǐng)問員工拿了兩張打的費(fèi)400元,其他票據(jù)都沒,問他是什么的打的費(fèi)也不說,這個(gè)還能給 報(bào)銷嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶申報(bào)所得稅嗎?稅率是多少呢?
我們公司是小規(guī)模納稅人,本月已經(jīng)開了24萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在有個(gè)問題來了。老板現(xiàn)在資金緊張,和對(duì)方協(xié)商一致,對(duì)方先付款51萬(wàn)給我們,這51萬(wàn)的發(fā)票我們?nèi)募径确謩e開出來,避免增值稅,請(qǐng)問這種操作合規(guī)嗎?
車輛上牌補(bǔ)貼到賬怎么做分錄
老師 您好 請(qǐng)問調(diào)表不調(diào)帳, 利潤(rùn)表調(diào)成本,資產(chǎn)負(fù)債表是不是也需要調(diào)應(yīng)付賬款?
公司賬面上2023年預(yù)付賬款 A公司2000萬(wàn),現(xiàn)公司要求紅沖2023年的發(fā)票,再提高單價(jià)重開發(fā)票,將預(yù)付賬款沖平,這種操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師, 請(qǐng)問一下 一般納稅人匯算清繳的時(shí)候 收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該叫什么成本 成本支出明細(xì)表里面,有銷售成本 勞務(wù)成本 建造合同成本
你好,進(jìn)行所得稅調(diào)增,暫估收入填寫在哪里啊
這個(gè)為什么會(huì)有差額呢