您好 請問工資表是您單位提供的么
尊敬的老師您好:我是建筑勞務公司,總承包在外省承接工程,專業分包勞務給我公司,2019年12月開票給總承包200萬,回款70萬,之前會計12月計提的工資是1505800元,扣掉個稅20124,(個稅2020年1月申報扣款)掛其他應付款工資1485676元(我公司到今天沒收到工程款就沒發工資 ),2020 年1月總承包在沒通知我們的前提下直接從農民工專戶打給農民工工資400萬,并沒扣個稅,現在我收到代付農民工工資銀行回單,請問我公司應收賬款130萬和其他應付款工資1485676在賬上掛一年了,我該怎么做賬務處理,謝謝老師回復
我單位是一家簡易計稅的一般納稅人,主要做建筑勞務。今年6月從分包商那里接到業務,7月份給分包商開具稅率3%的發票60萬,分包商并未將款項轉給我公司,而是直接代發了60萬的工資,給了我一張簽字并蓋章的工資表。這個業務相關會計分錄怎么做?個稅是否需要我單位來申報?
老師你好,我是建筑施工單位,從甲方承包了一項工程,農民工工資發生350萬,這350萬元工資甲方已從我們開給甲方的工程款中扣下來發給農民工了,然后我們從丙勞務公司開了220萬元的勞務發票,是3%稅率的增值稅專用發票,進項稅額有64000元,當時我入的是直接人工成本,進項稅額已抵扣,那另外的130萬的農民工勞務發票還沒開進來,這賬務怎么處理呢?(我們開給甲方的工程款是1090萬,農民工工資350萬已發放,丙公司開了220萬的勞務發票,發票已入賬,進項稅額已抵扣,這具體的會計分錄是怎么的呢?)
老師:我們是建筑公司,接了一項工程,業主給我們結進度款20萬,其中4萬是打進公司的農民工工資專戶,我們開了16萬的材料票給甲方,但4萬的工資我們沒去稅局代開發票,而是打進一個勞務公司的賬戶讓勞務公司代發,并且用勞務公司開了票給業主,請問我們公司用什么會計分錄處理這筆業務?勞務公司又用什么分錄處理這業務?個稅是由承包方申報還是勞務公司申報?勞務公司也是我在做賬
老師,我們是建筑勞務分包公司,2020下半年施工單位一直給我們代發工資,當時以為給我們代發的工資對方已經申報個稅并入賬了,所以這筆款我們公司沒有申報個稅和入賬,結果到年底對方要求開票時,要包含這筆款(即工資),所以這筆款一直掛在應收賬款下(其實對方已經作為工資發掉了),我現在該怎么處理?可以放在今年3月里入賬并且報稅嗎?
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
工資表是分包單位代發完以后給我,我單位未做工資表
借 勞務成本 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 應收賬款 個人所得稅您單位申報
每個工人的工資4萬,個稅應該怎樣申報?產生的稅款該如何處理?相關會計分錄怎樣做?
您入職日期可以填1月1日 不需要繳納個人所得稅
謝謝老師,可以加您微信付費咨詢嗎?
學堂不允許我們私下跟學員聯系啊
你好老師簡易計稅的一般納稅人收到增值稅專用發票,不能抵扣需要認證嗎?專票是否可以入賬,相關的會計分錄應給怎樣做?謝謝
專票可以認證 價稅合計計入成本費用 勾選的時候有效稅額填零
收到一張稅率13%的3萬加油票,分錄應該怎么做?借:管理費用3萬,貸:銀行存款3萬這樣做對嗎?
請問是管理部門用的么
是管理部門用的。關于增值稅專票不能抵扣,我認證以后做進項稅額轉出可以嗎?對報稅有什么影響嗎?進項稅額轉出的會計分錄應該怎么做?
價稅合計您上面這樣寫分錄就好了 勾選的有效稅額填零 不需要做進項稅額轉出
明白了,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問