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我們企業是生產型企業有出口業務,進項票被抵銷掉,出口國外開的是0稅率的票。出口開的0稅率的金額需要*0.13*0.12繳納附加稅嗎

2021-08-31 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-31 14:11

您好,是沒有被退稅的那部分這樣計算附加稅

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快賬用戶9766 追問 2021-08-31 14:19

我們不需要退稅,還另外需要繳納增值稅

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齊紅老師 解答 2021-08-31 15:49

怪不得,那是需要按照您說的那樣去操作

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您好,是沒有被退稅的那部分這樣計算附加稅
2021-08-31
您好,0稅率 采用免抵退辦法退稅的企業   對于出口后享受退稅的貨物勞務和服務應在開具普通發票時稅率選擇“0%”;
2024-06-01
同學你好 對的 是這樣的
2022-10-31
您好 有幾張出口發票開錯了13% 銷項稅額是內銷專票稅額?開錯的這個普票稅額
2021-04-13
一般納稅人發生出口業務,出口企業在進行增值稅納稅申報時,應按以下要求填報主表、附表1和附表2:?? 1.出口視同內銷征稅貨物銷售額填報在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額”和第2欄“應稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發票”中。?同時,外貿企業應相應調減主表第8欄“免稅貨物及勞務銷售額”和第9欄“免稅貨物銷售額”數據,生產企業應相應調減主表第7欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”。?????????????????? 2.出口視同內銷征稅貨物按規定計提的銷項稅額填報在主表第11欄“銷項稅額”和附表1第3欄“開具普通發票”中。? 3.生產企業前期已按規定計算并已轉入成本科目的免抵退稅不得免征和抵扣稅額,經主管稅務機關批準從成本科目轉入進項稅額科目予以抵扣的進項稅額,應在主表第14欄“進項稅額轉出”和附表2第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣進項稅額”作負數沖減。? ?4.外貿企業前期已按規定計算并已轉入成本科目的征退稅率差及轉入應收出口退稅科目的金額,或者前期未作相關賬務處理的進項稅額,經批準轉入進項稅額科目予以抵扣的進項稅額,應填報在主表第12欄“進項稅額”,以及附表2第11欄“期初已征稅款”中。并相應調減附表2第25欄“期末已認證相符但未申報抵扣”數據(25欄=23欄+24欄-11欄)。
2022-07-19
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