你好,企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè),利潤(rùn)6萬(wàn),企業(yè)所得稅=6萬(wàn)*5%*50%
老師,我是勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人,比如勞務(wù)費(fèi)月收入11萬(wàn),有10萬(wàn)作為人工工資支付出去,是不是就相當(dāng)于這10萬(wàn)是成本?剩下的1萬(wàn)是不是就屬于收入,那這1萬(wàn)需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們企業(yè)是一般納稅人公司,之前一直虧損,按標(biāo)準(zhǔn)屬于小型微利企業(yè),但是今年上個(gè)季度盈利了115萬(wàn),彌補(bǔ)了以前年度虧損后還剩余22萬(wàn)沒(méi)有彌補(bǔ)完,這個(gè)季度彌補(bǔ)萬(wàn)后還盈利了28萬(wàn)企業(yè)所得稅,那我們公司這個(gè)季度需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師:小型微利企業(yè)沒(méi)有超過(guò)100萬(wàn)的按5%,這個(gè)100萬(wàn)是收入在100以內(nèi)嗎?這個(gè)計(jì)算能告訴我一下嗎?,比如50萬(wàn)收入,減去成本40萬(wàn),剩10萬(wàn)要繳的個(gè)人所得稅,計(jì)算公式是怎么算
老師,我們是小規(guī)模納稅人算企業(yè)所得稅時(shí)是倒推的成本每個(gè)季度交500塊的企業(yè)所得稅?我們這個(gè)季度收入是150000.各項(xiàng)費(fèi)用相加是30000.營(yíng)業(yè)外收入是20000.如果這個(gè)季度稅局要求我們繳納500的所得稅我們的成本應(yīng)該怎樣倒推出來(lái)。?
老師我們是小微企業(yè),年銷售小于500萬(wàn),比如我們一個(gè)季度收入減去各項(xiàng)成本費(fèi)用剩余6萬(wàn),這六萬(wàn)需要交多少企業(yè)所得稅呀
老師,個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi),需要交增值稅嘛。怎么做分錄
該員工在4月17日被辭退,當(dāng)日公司一次性發(fā)放該員工4月和5月兩個(gè)月工資、以及正常繳納4月和5月社保、公積金。 請(qǐng)問(wèn): 1. 現(xiàn)在報(bào)4月個(gè)稅是申報(bào)她2個(gè)月的工資,還是先報(bào)4月的,5月的到下個(gè)月再申報(bào)? 2. 會(huì)計(jì)做賬上分錄怎么做?
老師 請(qǐng)問(wèn)這五個(gè)會(huì)計(jì)工作崗位是什么
老師,匯算清繳的時(shí)候職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)該填寫在期間費(fèi)用里面那個(gè)項(xiàng)目里面?職工薪酬么還是其他
就是比如供應(yīng)商單價(jià)不含運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)我們自己付的,算入庫(kù)時(shí)候是不是運(yùn)費(fèi)也算進(jìn)商品成本里面,這個(gè)分錄怎么做
應(yīng)收賬款的賬齡分析是寫按賬齡披露那一部分,還是寫按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備那一部分
老師,公司原來(lái)注冊(cè)資金是200萬(wàn),實(shí)繳50萬(wàn),現(xiàn)在減資到30萬(wàn)了,我賬務(wù)需要處理嗎?
24年底暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn),次年年初紅沖該筆分錄,目前到現(xiàn)在五月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是還是負(fù)20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我在匯算清繳要調(diào)增嗎?
算進(jìn)成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購(gòu)銷合同,已發(fā)部分貨,開具部分發(fā)票,由于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移,B公司要求將已開發(fā)票退回,并退款,將業(yè)務(wù)移交和B公司關(guān)聯(lián)方C公司,對(duì)于A公司有什么風(fēng)險(xiǎn)
那就是交1500就可以了唄??老師他這個(gè)就是*5%*50%嘛,一直這樣嘛,這優(yōu)惠到啥時(shí)候呀
你好,是的。 目前這個(gè)政策是截止到2022年12月31日。
老師那快遞行業(yè),減免的企業(yè)所得稅是幾萬(wàn)呢
你好,需要知道利潤(rùn)是多少,才可以計(jì)算出減免稅額。 如果是6萬(wàn),減免所得稅=6萬(wàn)*25%—6萬(wàn)*5%*50%
老師我沒(méi)懂,減免所得稅如果按舉例子的算就是13500,就是最高可以減這些??那1500小于13500,是意思就不用交企業(yè)所得稅了?就免了??
你好,企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè),利潤(rùn)6萬(wàn) 沒(méi)有減免之前,企業(yè)所得稅=6萬(wàn)*25%=15000元 減免之后,實(shí)際需要納稅=6萬(wàn)*5%*50%=1350元 減免所得稅=15000元—1350元=13650元
嗷嗷,老師每個(gè)行業(yè)沒(méi)有規(guī)定就是沒(méi)超過(guò)多少不用交這種嗎
你好,你是指針對(duì)所得稅的問(wèn)題嗎??
對(duì)的,老師有啥這方面的文件啥的嘛,我想看看
你好,企業(yè)所得稅是有利潤(rùn)就需要繳納,虧損就不需要繳納啊? 你可以去對(duì)企業(yè)所得稅做個(gè)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
老師你們晚上幾點(diǎn)開始不回復(fù)呀
你好,沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的時(shí)間,看個(gè)人時(shí)間安排的?