你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30 填寫帳在金額 其他在一八年的匯算清繳里面。
我公司有一個300元的應(yīng)退稅額,現(xiàn)在有專管員給的兩個方案:一,查賬,退稅???二,電子或者代理稅務(wù)局更正申報表;但是退稅很麻煩,所以老師,更正申報表改哪里好?怎么改便于我下年度抵了這個稅?
2018年有張普票被稽查,現(xiàn)在稅務(wù)讓我重新在電子稅務(wù)局里把納稅所得額調(diào)增,麻煩問一下這個在哪里操作
老師,你好,麻煩請問一下,我這里有個小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開了一張專票,當(dāng)時已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報,為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報上去說預(yù)繳稅款填報異常,比對不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
2020年的有筆主營業(yè)務(wù)收入需要在2022年調(diào)整更正,那么2022年調(diào)完增加了利潤分配-未分配利潤,那所得稅是否要繳納?在稅務(wù)需要補(bǔ)交這2020年的主筆收入要在電子稅務(wù)局哪申報?今年的匯算清繳還沒做,調(diào)整的這個稅額是13W,請老師詳細(xì)的跟我說一下在哪里補(bǔ)報這筆所得稅,填哪個報表?
請問老師:我們18年取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10萬(當(dāng)年已入賬),今年查出這張票有問題,稅務(wù)稽查局要求我們重新找對方開了一張普通發(fā)票。今天來電要求我們?nèi)愅?8年所得稅1萬元,我去國稅,國稅說需要重新填紙質(zhì)的18年所得稅年報表,請問我這個最后的應(yīng)納稅額是1萬呢,還是根據(jù)18年繳納的所得稅額算出差額來填報?具體怎么調(diào)整啊?謝謝老師!
實(shí)收資本的印花稅稅率是多少?
中級這3科是不是有關(guān)聯(lián)啊?
去年計入營業(yè)外收入的科目,需要調(diào)整到其他收益里。怎么做分錄。通過以前年度損益調(diào)整
@apple 老師回答我剛才沒問完的問題
老師 我想問下個人代開發(fā)票繳的個稅后面可以退嗎
電子稅務(wù)局查詢進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2011年可以認(rèn)查詢嗎?
老師,新增加的銀行賬戶忘記在電子稅務(wù)局備案了,怎么辦?
老師,收到工傷費(fèi)用,一部分用于公司支付的費(fèi)用,一部分打給員工,怎么入賬
車位鎖計入管理費(fèi)用辦公費(fèi)還是其他
老師,我現(xiàn)在在看固定資產(chǎn)原值和折舊,我把2024年的有個資產(chǎn)含稅價錄入怎么辦?現(xiàn)在賬面和固定資產(chǎn)系統(tǒng)金額對不上,我這個怎么辦?
您好,我是需要去調(diào)整2018年的帳是嗎?不是調(diào)整2021年的對嗎?
你好,他不是讓你納稅調(diào)增嗎?你抵扣抵扣的是哪一年的?
我查當(dāng)時會計做賬是2018年抵扣的
那你在二一年又沒抵扣,還有二一年匯算清繳,還沒開始。
那就是我需要去稅務(wù)局更正2018年的報表嗎?還是怎么操作呢?
你好,如果稅務(wù)局跟你說讓你納稅調(diào)增的話,應(yīng)該是修改一八年的匯算清交。
老師,稽查的人說:調(diào)整那個企業(yè)所得稅的那個匯算清繳應(yīng)納稅所得額那塊兒調(diào)整一下就可以了。她讓我在電子稅務(wù)局那調(diào)整就可以,但是我也沒有找到調(diào)整的地方,這個是不是需要去稅務(wù)局那調(diào)整
更正申報企業(yè)所得稅年報,你找這個?看下還能更正嗎?
不能更正了
不能更正申報的話,你跟他說沒法申報,得去稅務(wù)局修改。
我找到了企業(yè)所得稅年報了,我應(yīng)該修改哪項(xiàng)呢?
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30 填寫帳在金額 其他在一八年的匯算清繳里面。 2021-08-20 14:23:
我把30的表格調(diào)整出來了,但是稽查讓我把成本也需要調(diào)整出來,這個是在哪里調(diào)整呢?
好就在這里面調(diào)的,只需要調(diào)增就可以啊。
到時候你給他看一下調(diào)增的金額,還有調(diào)整之后利潤是不是變化就行。
好的,非常感謝
不用客氣,工作愉快。