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請問老師:我們18年取得進項發票10萬(當年已入賬),今年查出這張票有問題,稅務稽查局要求我們重新找對方開了一張普通發票。今天來電要求我們去國稅退18年所得稅1萬元,我去國稅,國稅說需要重新填紙質的18年所得稅年報表,請問我這個最后的應納稅額是1萬呢,還是根據18年繳納的所得稅額算出差額來填報?具體怎么調整啊?謝謝老師!

2022-06-27 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-27 17:17

你好,相當于把你們以前稅退回,重新開重新申報,是按新開的重新申報,其實就是更正申報。你先按要求退稅會再申報就可以了

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快賬用戶3158 追問 2022-06-27 17:21

你好老師,他是要求填18年的更正申報

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快賬用戶3158 追問 2022-06-27 17:22

所以需要在18年度上調整

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快賬用戶3158 追問 2022-06-27 17:27

不是退回,稽查那邊說退的這1萬是個差額,我也搞不懂

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齊紅老師 解答 2022-06-27 17:34

上面的你提現是稅局讓你退所得稅,是因為你原來不18那張有總理 的發票入了成本,所以你成本高,多交稅了,讓你退,現在是讓退后重新調整成本 更正報報,你先退稅,再按照調整后重新申報,會自動出數據,看是否重新繳稅

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齊紅老師 解答 2022-06-27 17:36

你先和稅局搞清楚他的流程,具體 他要求 你怎么更正,先退稅和更正申報,1萬就是你的差異,就是你和實際有差異的意思。調整后重新申報,我看你的問題描述是,讓你退稅,再按調整的更正申報。

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你好,相當于把你們以前稅退回,重新開重新申報,是按新開的重新申報,其實就是更正申報。你先按要求退稅會再申報就可以了
2022-06-27
我沒太看明白什么意思,也就是說你當年補了1萬的,所以現在讓你去把這1萬的稅退回來嗎?
2022-06-27
問題一:你們的賬務處理基本正確,但可以進行一些優化。 收到紅沖發票時,應沖減原來入賬的成本和進項稅額。借:應付賬款,貸:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)。 收到重開的發票時,按照正常的采購入賬。借:庫存商品/原材料等,借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款。 問題二:軟件公司說的算法確實會影響企業所得稅。在這種情況下,是否減以前年度損益,需要根據具體情況來判斷。 如果金額差異對公司業績沒有明顯影響,從簡化處理的角度,可以直接在當期進行調整,而不追溯到以前年度損益。但如果金額差異較大,對公司業績造成了明顯影響,按照會計準則,應該追溯調整以前年度損益。 在你的例子中,原本按照減以前年度損益的凈利潤是-99 萬,如果不減以前年度損益凈利潤是-125 萬多,差異為 26 萬。是否追溯調整需要綜合考慮多方面因素,如金額的重要性、公司的會計政策、內部管理需求以及對財務報表使用者的影響等。 如果決定追溯調整以前年度損益,那么在進行企業所得稅申報時,也需要相應調整以前年度的應納稅所得額。同時,要注意在財務報表附注中充分披露這一事項,以便使用者能夠理解財務報表的變化原因。
2024-07-15
你好,你的季度銷售額合計超過了30萬嗎?
2023-04-15
個體戶要交的經營所得就是利潤,有利潤的,就要去交經營所得個稅
2023-11-12
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