你好,如果是和農(nóng)民購(gòu)買的,一般納稅人按照 9%抵扣,買價(jià)100元,扣除率9個(gè)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額9元,農(nóng)產(chǎn)品賬上成本是91元
該公司2019年5月收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)為950000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,收購(gòu)的免稅農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)入庫(kù)。(稅法規(guī)定按9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額) 該農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:950000×9%=85500元 農(nóng)產(chǎn)品入賬價(jià)值:950000×(1-9%)=864500元 借:原材料——農(nóng)產(chǎn)品864500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)85500 貸:銀行存款950000 這個(gè)題如果要將部分賣出去怎么加題進(jìn)去才好做分錄
老師,你好,想問下農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票怎么做賬? 是買價(jià)*扣除率作為進(jìn)項(xiàng)稅額嘛?比如買價(jià)100元,扣除率9個(gè)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額9元,農(nóng)產(chǎn)品賬上成本是91元嗎?
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,如用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和10%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 請(qǐng)問這句話是什么意思?
7.A公司系增值稅一般納稅企業(yè),2019年5月收購(gòu)免稅一批農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)為85000元,款項(xiàng)以現(xiàn)金支付,收購(gòu)的免稅農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫(kù),稅法規(guī)定按9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為()元。A.850000B.827000C.790500D.773500
甲廠為增值稅一般納稅人,2019年10月購(gòu)進(jìn)一批農(nóng)產(chǎn)品。農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)鼎注明買價(jià)991900元,當(dāng)月全部用于生產(chǎn)小麥面粉。已知,農(nóng)產(chǎn)品扣除率為9%,計(jì)算甲廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是()A.991900÷(1-9%)*9%=98100元B.991900×9%=89271元C.991900*(1-9%)*9%=81236.61元D.991900÷(1+9%)*9%=819800元
老公哥注銷新公司成本財(cái)務(wù)處理
我們開的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時(shí)候把紅字發(fā)票開成了電子的,這個(gè)怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費(fèi),但是一直沒在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了,這種情況怎么辦
請(qǐng)問采購(gòu)合同中,商品在最后的總價(jià)128000元,商家給優(yōu)惠了,在總價(jià)后面寫了優(yōu)惠價(jià)120000元,到時(shí)候開票也是按12萬元開票和付款,可以嗎?
老師,六稅兩費(fèi)的減免政策是從什么時(shí)候開始的?2022年的政策是什么?
21年買的車,車子16萬,有8000殘值,23年底折舊結(jié)束。申報(bào)24年年報(bào),需要把殘值折舊嗎?還是本年折舊按0
資產(chǎn)負(fù)債表資本金是看那個(gè)數(shù)據(jù)?
你好老師,另一個(gè)新公司開票,怎么把之前的客戶資料導(dǎo)入新公司
老師,圖片是金蝶k3暫估入庫(kù)的操作流程,金蝶星空云暫估入庫(kù)的操作流程是怎么樣的
老師 4月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 月末怎么做增值稅分錄 和留抵稅有關(guān)系嗎