同學(xué)你好 該批免稅農(nóng)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為()元——85000*(1-9%)
該公司2019年5月收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)為950000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,收購(gòu)的免稅農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)入庫(kù)。(稅法規(guī)定按9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額) 該農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:950000×9%=85500元 農(nóng)產(chǎn)品入賬價(jià)值:950000×(1-9%)=864500元 借:原材料——農(nóng)產(chǎn)品864500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)85500 貸:銀行存款950000 這個(gè)題如果要將部分賣出去怎么加題進(jìn)去才好做分錄
6、某一般納稅人購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付購(gòu)買價(jià)款80萬(wàn)元,增值稅扣除率為9%,另發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元,裝卸費(fèi)1.4萬(wàn)元。該批農(nóng)產(chǎn)品的采購(gòu)成本為( )萬(wàn)元。 28、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)為50 000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物收到并驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)款已用銀行存款支付,則下列表述中不正確的是( )。 A“原材料”科目入賬金額為45 500元 B增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為4 500元 C“原材料”科目入賬金額為50 000元 D銀行存款減少50 000元 老師 為什么第六題采購(gòu)成本不用還原,第28題需要還原呢?
購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)為200000元,規(guī)定的扣除率為9%,已入庫(kù),價(jià)款用銀行存款支付 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)數(shù)是多少?
2019年8月甲企業(yè)收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%增值稅稅率的產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款為100000元,支付給運(yùn)輸公司的購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)為2000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,則該公司此業(yè)務(wù)可計(jì)算抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為
本年7月甲企業(yè)收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款為100000元,支付給運(yùn)輸公司的購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)為2000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,該公司此項(xiàng)業(yè)務(wù)可計(jì)算抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。
老師,企業(yè)是有限公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,老板拿來(lái)一張健身房的發(fā)票,名目是“體育服務(wù)*健身費(fèi)”,這個(gè)可以報(bào)銷么?如果非要報(bào),我可以給她按分紅扣個(gè)稅么?(企業(yè)是虧損狀態(tài))
老師請(qǐng)問(wèn)下,剛成立的子公司只辦理完?duì)I業(yè)執(zhí)照,其他的人員配備和公司制度都沒(méi)有完善,集團(tuán)公司掛賬往來(lái)款時(shí)可以直接掛子公司公司名稱嗎?
起重機(jī)承重量加固柱,應(yīng)該算固定資產(chǎn),還是長(zhǎng)期待攤,還是修繕費(fèi)合適?
老師,有哪些情況會(huì)使?fàn)I業(yè)成本大于營(yíng)業(yè)收入呢?
老師,醫(yī)社保是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,然后個(gè)人承擔(dān)部分是當(dāng)月扣上個(gè)月的工資,個(gè)稅是當(dāng)月計(jì)提,次月扣款,對(duì)嗎
人力資源公司開(kāi)具5個(gè)點(diǎn)發(fā)票怎么報(bào)增值稅
電子稅務(wù)局如何看管理員是誰(shuí),電子稅務(wù)局哪里更換財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
先收匯貨物還沒(méi)出去,收匯做賬匯率按哪個(gè),按收匯那個(gè)月的第一工作日的匯率嗎
個(gè)體戶往公司里轉(zhuǎn)貨款,是要老板轉(zhuǎn)還是都能轉(zhuǎn)。他們不要票我們需要開(kāi)嗎
老師,我們今年之前一直是零申報(bào),現(xiàn)在做工商年報(bào)和所得稅年度匯算,領(lǐng)導(dǎo)讓把實(shí)收資本的實(shí)繳數(shù)給填上,但是去年一整年都是零申報(bào)的所得稅,該怎么操作?