同學(xué)你好 選擇B選項(xiàng)
老師,您好!這個(gè)題應(yīng)該選哪個(gè)? 甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)為生產(chǎn)面粉的食品廠,2019年10月向農(nóng)民收購一批小麥用于生產(chǎn)面粉,農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票上注明收購價(jià)款為100萬元,則當(dāng)月該面粉廠可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()萬元。 A、3 B、5 C、9 D、12
甲醫(yī)藥企業(yè)向農(nóng)民收購金銀花一批并直接對外銷售,向農(nóng)民開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明買價(jià) 1.2萬元,該批金銀花在運(yùn)輸途中遭遇暴雨,毀損了 70%。已知,購進(jìn)金銀花適用的扣除率為 9%。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,甲醫(yī)藥企業(yè)上述業(yè)務(wù)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )。A.1.2×9%B.1.2×9%× ( 1-70%) C.1.2÷ ( 1+9%) ×9%D.1.2÷ ( 1+9%) ×9%×( 1-70%)
(1)2020年9月,甲面粉廠(一般納稅人)向農(nóng)民收購玉米一批用于生產(chǎn)面粉,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)為1000元,并將該批玉米驗(yàn)收入庫。甲面粉廠本月就購進(jìn)的該批玉米可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額____元。(2)購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品:按____%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。(計(jì)算抵扣)(2020年新增)
甲廠為增值稅一般納稅人,2019年10月購進(jìn)一批農(nóng)產(chǎn)品。農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)鼎注明買價(jià)991900元,當(dāng)月全部用于生產(chǎn)小麥面粉。已知,農(nóng)產(chǎn)品扣除率為9%,計(jì)算甲廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是()A.991900÷(1-9%)*9%=98100元B.991900×9%=89271元C.991900*(1-9%)*9%=81236.61元D.991900÷(1+9%)*9%=819800元
【考題?單選題】甲植物油廠為增值稅一般納稅人,2022 年 7 月從農(nóng)民手中收購一批花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價(jià)為 182000 元,甲植物油廣當(dāng)月將收購的花生 80%用于加工食用植物油,剩余的部分用于無償贈(zèng)送給客戶,已知購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品按 9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算甲植物油廠當(dāng)月上述業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是( )。(2023年) A.182000x9%=16380(元) B.182000÷(1+9%) x9%=18000(元) C.182000x9%x80%=13104(元) D.182000÷(1+9%) x9%x80%=14400(元) 你好 老師 這個(gè)題選A還是選B呢
25年2月做的減資,25年申報(bào)工商年報(bào)是不是還是按24年的注冊資本,就是未減資前的操作來操作?
老師,這個(gè)廠房是租的,但是裝修的時(shí)候花了幾十萬,怎么做賬
減資后,稅務(wù)需要怎么操作
工會(huì)經(jīng)費(fèi)匯算清繳填在管理費(fèi)用的哪個(gè)項(xiàng)目里
老師,現(xiàn)在建筑企業(yè)跨市施工,還需要辦理外經(jīng)證嗎
老板年初注冊的新公司,前期裝修,自己付錢購買辦公家具,辦公設(shè)備,自己付錢給裝修隊(duì),一直沒開過發(fā)票,現(xiàn)在開來采購材料,家具,電腦,打印機(jī)的發(fā)票,能作為實(shí)物出資嗎?
老師好,請問,海關(guān)企業(yè)信用管理類別和外匯管理局分類管理等級(jí),怎么查詢?
老師,開票必須掃臉嗎
想咨詢下,有使用過用友暢捷通T+系統(tǒng)的老師嗎?公司臨時(shí)變更辦公地點(diǎn),目前使用新無線網(wǎng)絡(luò),軟件主服務(wù)器電腦可以正常登入使用,但其他電腦不能連接登入,目前有聯(lián)系過用友,說是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器沒有連接上,有遇到過這種情況嗎?
請問小規(guī)模合伙企業(yè),年底計(jì)提的個(gè)稅,稅金及附加,未繳納,第二年期初填哪個(gè)科目?