同學你好 1.要確認收入的哦借銷售費用招待費貸主營業務收入貸銷項 2.是的借福利費貸主營業務收入貸銷項
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現在買了軟件回來,打算從第一筆業務開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業務,但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發票也只能抵扣對應的項目嗎?我看了建安業的實操 ,發票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產然后轉入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
你好老師,請問我們是餐飲住宿企業, 1.平時股東招待來訪客戶在自己餐廳吃飯,簽單不用付款,這個需要確認收入嗎,完整核算流程分錄怎么做? 2.員工也在這里免費用餐(原材料都是統一的),需要確認收入嗎?完整核算分錄怎么做?
你好老師,請問我們是一家培訓學院,有餐飲,酒店住宿,培訓業務,現在接到一個培訓業務,合同約定提供吃住,費用一起結算。請教 1.那這個住宿和餐飲全部金額可以全部計入培訓費收入嗎? 2.餐飲部分的金額,餐廳需要怎么準確結轉成本? 3.住宿部分的金額,是以現行房間價結轉成本嗎? 4.餐飲和住宿這邊需要重復確認這部分收入嗎? 5.整個業務的會計分錄怎么做呢?
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
那這個員工餐怎么確認具體金額?還是按每個人多少錢來確定?
按照每個人的花費來確定就行了
現在員工都是相當于每餐大家一起吃炒個五六個菜,是沒有規定每個人多少錢!
那就直接按照總金額平攤
相當于還是按我們對外售價的菜單來算是吧?這個不用繳納個稅吧?還需要分攤嗎?
對的 可以這樣理解的
相當于員工用餐還是需要視同銷售計算增值稅是吧
對的 需要視同銷售的
我對于不用繳納個稅的員工餐還需要分攤到每個人不太理解呢老師,可以直接按總額記錄分錄嗎
這個可以直接按總額做分錄 分攤到個人是計入福利費合并工資交個稅
由于這個是公司內部餐廳,我看會計學堂很多資料說這種又不需要繳納個稅呢?
福利費合并工資的話就需要繳納的
但是我看資料說合并的不能量化的福利不需要繳納個稅呢?(因為無法確定是哪個人吃得多哪個人吃得少啊)
不合并工資就不用交個稅
當然大多數員工都是低于8工資的。這個福利費如果不合并,稅務局查到會不會有風險?
沒事 這個不會有風險的
謝謝老師,還有一個問題就是我們現在只有餐飲營業許可,沒有住宿營業許可,這個住宿都是偷偷接待客人,這個住宿收入可不可以做成餐飲收入?有風險嗎?
同學你好 可以 開發票對方同意就行了