同學您好,消費稅核和增值稅不一樣,增值稅是只要有增值,那就需要交,消費稅只是在出廠和進口的環節交,以后就不需要交了
公司當月進口甲類卷煙直接對外銷售,消費稅是在進口環節交,銷售時不交對嗎?即使售價大于進口口價格,銷售時也不交,對嗎
進口消費品組成消費稅應稅價格為什么不是(關稅完稅價格?關稅)×消費稅比例稅率
進口應稅消費品,賣出價格高于進口價格了,為什么在銷售時不征消費稅了?
老師,請問這道題中,高檔手表進口之后出售的價格高于進口價,為什么不按差價補繳消費稅呢?
老師,外購的應交消費稅的應稅消費品再次加價銷售,不用交消費稅,為什么委托加工收回的應稅消費品,比高于受托方的價格出售,要再次征收消費稅呢
老師,法人雙向實名認證怎么做
研發和生產是同時進行的情況,而且可以確定研發出的該設備是要銷售的,請問還需要區分研發領料和生產領料,或者我們無法區分領料情況的話,可以直接計入生產成本——基本生產成本么?請問有無風險?
請問快賬軟件為什么點擊應付賬款供應商單位,看不到往來明細呢,只有庫存現金
老師你好,這個當時做錯了,現在調整分錄是:借:未分配利潤404527.32 貸:主營業務成本:404527.32,然后匯算清繳調整嗎?匯算清繳調整怎么做啊
老師,我們是專業分包,其中腳手架搭設轉包給別的公司,開具的普通發票,預繳時可以扣除嗎?
因管理上的原因導致車間多用人工費,計入什么科目?
發票暫估入庫是借,庫存商品貸,應付賬款。進項稅額要暫估嗎?還是不用管?
服務公司服務費開進來50萬,暫時還沒有收入不需要結轉成本之前該放在哪個科目呢?財務軟件沒有勞務成本這個科目
老師 企業所得稅季度報表里的營業成本 是填單存的營業成本嗎?還是填營業成本+銷售費用 +管理費用等
老師您好:進項稅沒有勾選,我就把增值稅給申報了。我點作廢了,然后再去勾選就變5月了,老師這不還沒過征期,我該怎么做抵扣勾選?呢