你好,對的,卷煙銷售環(huán)節(jié)不繳納消費稅
公司當月進口甲類卷煙直接對外銷售,消費稅是在進口環(huán)節(jié)交,銷售時不交對嗎?即使售價大于進口口價格,銷售時也不交,對嗎
7.某外貿(mào)公司5月報關從日本進口汽缸容量為1.8升的小轎車150輛,每輛的關稅完稅價格為7.6萬元,進口關稅的稅率為25%。當月銷售進口小轎車110輛,每輛零售價為20萬元。計算該外貿(mào)公司本月應納的消費稅、增值稅。8.某卷煙廠2020年5月銷售甲類卷煙100箱,每箱不含稅售價為10萬元;將10箱甲類卷煙以福利形式發(fā)給職工;該廠期初庫存外購已稅煙絲50萬元,本期增值稅專用發(fā)票注明購進煙絲價款50萬元,期末庫存已稅煙絲20萬元。計算該企業(yè)本月應納的消費稅、增值稅
3、甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生下列業(yè)務:◆(1)以分期收款方式銷售A牌卷煙180箱,銷售額650萬元,合同約定當月收取貨款的70%,下月收取貨款的30%。采取直接收款方式銷售B牌卷煙80箱,取得銷售額380萬元。、(2)進口一批煙絲,關稅完稅價格為308萬元,關稅稅率為10%。÷(3)將200箱B牌卷煙移送給下設的非獨立核算門市部,門市部當月將其對外銷售,取得不含稅銷售額900萬元。(4)外購煙絲一批,取得增值稅專用發(fā)票注明買價165萬元,稅額21.45萬元;當月領用80%用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙。(5)接受乙廠委托加工一批煙絲,乙廠提供的煙葉成本95萬元,甲廠收取加工費20萬元。計算甲廠5月應繳納的消費稅、進口環(huán)節(jié)的消費稅和代收代繳的消費稅。
19.某進出口公司5月進口高爾夫球具一批,以采購地離岸價格成交,成交總價為700萬元人民幣,運達我國輸入地點的運費、保險費、手續(xù)費等共計40萬元,當月在國內(nèi)銷售,取得不含稅銷售額2000萬元。該商品的關稅稅率為10%,消費稅稅率為10%。試計算該公司5月應繳納的進口環(huán)節(jié)增值稅、國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅、應繳納的消費稅?(保留兩位小數(shù))
19.某進出口公司5月進口高爾夫球具一批,以采購地離岸價格成交,成交總價為700萬元人民幣,運達我國輸入地點的運費、保險費、手續(xù)費等共計40萬元,當月在國內(nèi)銷售,取得不含稅銷售額2000萬元。該商品的關稅稅率為10%,消費稅稅率為10%。試計算該公司5月應繳納的進口環(huán)節(jié)增值稅、國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅、應繳納的消費稅?(保留兩位小數(shù))
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?