同學你好 對的 是這樣做的
#提問#請問老師小區物業收的物業管理費這個月300戶270000,做分錄先做預收銀行存款270000,預收賬款267327,應交稅費-應交增值稅2673,能不能10月份報稅時再一起確定3個月的收入做分錄借預收賬款66832,貸主營業務收入66832,這樣對嗎?謝謝
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應收 這樣其他應收就平了,但是后來收到了發票 就是借管理費用物業管理費 借管理費用水電費貸預收賬款貸其他應收款,我這樣的話其他應收款好像平不了,怎么能平呢?
#提問#請問老師小區物業小規模納稅人,老板從他私戶轉公戶20萬記物業管理費,這是一年的物業費,記預收賬款每個月攤嗎?做分錄是否用過度一下借其他應收款-代收物業管理費-代收物管費,貸預收賬款-物業管理費,應交稅費-應交增值稅,然后借銀行存款,貸其他應收款-物管費,借預收賬款,貸主營業務收入?請老師指導
請教一下各位老師,物業管理公司,當月應收管理費未收到,先計提收入,交增值稅,借:應收賬款 貸:主營業務收入,應交稅費應交增值稅 ,后面收到管理費,借:銀行存款,貸:應收賬款,這樣會計處理是對的嗎?公司每個月有幾十萬管理費沒收到,會計計提確認收入,一般納稅人,每個月都去交增值稅
#提問#請問老師小區物業收的物業費在個人賬戶,下月初才能轉到公戶,但收據拿過來了,那怎記賬?借其他應收款,貸預收賬款?那個人賬戶不能記應收賬款吧?謝謝
我公司有一臺車,固定資產,原值10萬,累計折舊10,沒有殘值,現在出售2萬,請問老師,如何做賬,麻煩老師指導,感謝
老師,2月份多做了一筆計提社保的分錄怎么辦
哪位老師幫我做一下不定項,謝謝啦
老師您好。劉宏偉老師講的星美電器那工業的賬套我咋找不到了呢?要怎么搜啊?
在個稅申報里有一項商業健康保險稅前扣除,是個人在保險公司買的醫療險嗎
去年確認收入,對方未開票,納稅申報時候做無票收入申報的,現在對方讓我們開發票,我要怎么操作啊?
A公司從b工廠采購貨物賣給C公司, 是直接從b工廠直接發貨的, A公司和B工廠是母子公司的關系。 那做A公司的發貨單是A公司發貨給C公司,收貨人收匯地址是c公司 做b工廠的發貨單,收貨地址和收貨人怎么填?
會計工作模板怎么找不到
老師,高企的2022年1月份的研發費用計提錯了,22年1月份多計提了2萬,2022年12月少計提了1000,25年才發現這個問題,我想請教一下賬務上需要怎么處理現在
公司連續三年虧損會被列為稅務異常嗎
老師預收賬款時,同時做應交稅費-應交增值稅分錄嗎?還是分攤確認收入時再寫這個分錄呢?謝謝
預收的時候可以貸應交稅費應交增值稅預交 然后做收入的時候做應交增值稅抵減預交就行了
老師我蒙了,就照一年收20萬物業管理費您做一個完整的分錄我學一下,謝謝
借銀行 貸預收賬款 貸應交稅費應交增值稅預交 借預收 貸主營業務收入 貸應交稅費預交
借銀行 貸預收賬款 貸應交稅費應交增值稅預交 借預收 貸主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅 借應交增值稅預交和未交增值稅抵減
老師小規模季度不超45萬不交稅,不用寫這么多行不?就在預交時寫一個應交稅費-應交增值稅,每個月確認收入時借預收,貸主營業務收入,然后到9月底直接借應交稅費-應交增值稅,貸營業外收入,這樣行嗎?
直接 貸收入 貸應交稅費應交增值稅減免稅 這樣
意思是把12個月的直接計入收入不用走預收,,借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交稅費-應交增值稅減免稅 然后9月底,借應交稅費-應交增值稅減免稅,貸營業外收入,老師這樣對嗎?
對的,是這樣操作的哦