你好 ?按實際,比如租金,辦公費 采購進來的進項用于生產經營的都可以抵扣?
勞務派遣,旅游服務,建筑服務,金融商品轉讓:一般納稅人可以選擇一般計稅方法和差額征稅,小規模納稅人可以選擇差額征稅和簡易計稅,對嗎?
一般納稅人勞務派遣選擇一般計稅方法,可以抵扣的進項稅有哪些呢
一般納稅人勞務派遣,選擇一般計稅方法和簡易計稅方法有什么不同。
一般納稅人,勞務派遣,選擇差額征稅,收到的專用發票可以抵扣增值稅嗎
勞務派遣公司成為一般納稅人,沒有進賬票,有什么方法可以抵扣稅嗎?
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
水電費物業費都可以的?
但是這些畢竟是小部分,而大部分人工沒有進項稅呀
員工是你自己的員工,所以沒有進項。