你好,專票的進項稅可以抵扣的
一般納稅人的勞務派遣公司選擇差額納稅,可以開具增值稅專用發票嗎?
一般納稅人,勞務派遣差額征稅,收到的專票可以抵扣用嗎
一般納稅人,勞務派遣,選擇差額征稅,收到的專用發票可以抵扣增值稅嗎
勞務派遣公司公司一般納稅人開差額征稅的,買車收取專用發票可以抵增值稅嗎?
勞務派遣行業的一般納稅人選擇差額征收的話是不是即使收到專票也不能抵扣了
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
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我們是差額征稅,也能抵扣嗎
你好,一般納稅是可以抵扣的
我問的學堂的其他老師怎么就說不能呢,
你們怎么說的不一致呢
您看清楚我問得問題,
你好,一般納稅人差額征稅這部分對應的進項稅不能抵扣,你其他的進項稅還是可以抵扣的啊. 比如你差額征稅分500萬,不是差額部分600萬,那你的進項可以抵這600的銷項的
都不知道聽那個老師的了
我這么給你說吧,如果你的進項專票是對應差額征稅這部分收入而發生的進項,就不能抵扣,如果不是對應差額部分征稅收入的就可以抵扣.
好的,非常感謝老師的講解
你好,不客氣,祝你工作愉快!