你好 不能進(jìn)項(xiàng)抵扣的?
差額征收的勞務(wù)派遣一般納稅人,收到專用發(fā)票是加油住宿的發(fā)票,能進(jìn)行抵扣嗎,
一般納稅人,勞務(wù)派遣差額征稅,收到的專票可以抵扣用嗎
一般納稅人,勞務(wù)派遣,選擇差額征稅,收到的專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
勞務(wù)派遣公司公司一般納稅人開(kāi)差額征稅的,買(mǎi)車(chē)收取專用發(fā)票可以抵增值稅嗎?
勞務(wù)派遣行業(yè)的一般納稅人選擇差額征收的話是不是即使收到專票也不能抵扣了
收到政府中藥材規(guī)范化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)貼款該怎么入賬,貸方用什么科目呢
老師,@董老師我們做投資測(cè)算表,原材料部分有樹(shù)枝原木等,客戶說(shuō)這部分是從農(nóng)民那里取得的無(wú)法取得發(fā)票,我這部分在測(cè)算的時(shí)候是按照10%加計(jì)扣除的,他們說(shuō)需要去掉,那我所得稅部分是不是這部分的含稅成本價(jià)格也得在利潤(rùn)總額里面加上。
你好老師,當(dāng)年多計(jì)提的折舊紅沖可以嗎?或怎么做賬?以前年度多計(jì)提的直接以前年度損益對(duì)嗎?還要做其他的嗎?
老師,報(bào)銷的帶有員工姓名的航空客運(yùn)單和單獨(dú)的人身意外保險(xiǎn)單都可以稅前抵扣么?
大學(xué)實(shí)習(xí)生如何申報(bào)個(gè)人所得稅
員工個(gè)人查交個(gè)稅記錄,是從個(gè)稅APP的收入納稅明細(xì)中查看嗎?
老師好,我們做網(wǎng)上銷售,客戶匯款到第三方平臺(tái),第三方扣完手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)到我們對(duì)公賬戶上,像這樣的情況,如果客戶要求開(kāi)發(fā)票,他支付貨款100,但是我們實(shí)際收到的款項(xiàng)是97,給客戶開(kāi)發(fā)票按他的實(shí)際支付金額開(kāi)具,但我這邊的賬就不平了,怎么操作合適呢
老師,公司21年-23年賬上折舊多折舊了,在24年紅沖了,這就導(dǎo)致24年折舊是負(fù)數(shù),現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳時(shí)本年折舊就是負(fù)的,申報(bào)不通過(guò),我想請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)要怎么處理?
老師,想問(wèn)下,社保繳費(fèi)基數(shù)是 6000,我工資報(bào)4880這個(gè)樣可以嗎?
郭老師,問(wèn)一下貿(mào)易公司的增值稅稅負(fù)多少?
辦公用品的專票也不能抵扣用嗎
老師在嗎
你好 企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣? 用于一般計(jì)稅的項(xiàng)目可以抵扣?
你好 企業(yè)差額計(jì)稅不能抵扣? 用于一般計(jì)稅的項(xiàng)目可以抵扣?
沒(méi)明白您說(shuō)的,就是我們選的差額征稅,收到的不管什么類型的所有專票都不能抵扣用對(duì)嗎
是的。企業(yè)差額計(jì)稅收到專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 是的,企業(yè)差額計(jì)稅收到專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。