八月份的時候就不需要再填了。
固定資產(chǎn)一次性扣除政策在7月申報期時用了,填了優(yōu)惠表,8月申報期可以不填那個表了嗎
老師,請問不采用固定資產(chǎn)500萬元以下一次性扣除優(yōu)惠,是不是季度企業(yè)所得稅申報時就不用填那個固定資產(chǎn)申報表了?
去年購入的固定資產(chǎn),去年申報所得稅的時候填報了一次性扣除申報表。賬上是每月折舊的,那么今年再申報所得稅的時候還要填寫一次性扣除申報表嗎?
老師好! 如果我7月份購進30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報)預繳申報表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進去?。苛硗庠诰用衿髽I(yè)所得稅預繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
老師好! 如果我7月份購進30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報)預繳申報表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進去啊?另外在居民企業(yè)所得稅預繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
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那8月份的時候還享受嗎 可以不享受了嗎 因為8月是虧損
你七月份的時候已經(jīng)享受了。
是 7月是盈利 就填了那張表 8月虧損 可以不享受了嗎 因為后面不是還得調回來嗎
你填的那張表就表示你已經(jīng)享受了。
噢 那是幾月到幾月之間享受呢 后面可能都是虧損
就是您填表的時候就已經(jīng)享受了表示。
什么期間享受的呢 您能再講清楚些嗎
就是您加速折舊,填表兒以后到年末的話可以抵的。
就是報二季度稅時已經(jīng)抵了 報三季度稅時可以選擇不抵嗎 還是接著抵?
三季度的時候肯定是接著抵,只是是虧損的不用抵
那是不是就浪費了呢 一直低到今年12月份嗎
會形成你的虧損,也可以在以后年度彌補。
哦 那什么時候調回來呢
不調回來就是在你的可彌補虧損里邊兒體現(xiàn)。