同學你好 上級為什么撥款 有專項用途還是沒有
民非企業,上級撥入專款專用機構改造 1、收到上級撥款 借:銀行存款 貸:其他應付款-XX 2、支出時,購裝修材料。借:其他應付款-XX,貸:銀行存款;同時要入資產,借:在建工程-XX,貸:限定性資產-機構改造。可以這樣做嗎?
具體情況:國企單位,我們有工程建設,資金是財政專項債,我的做賬如下: 一:1、財政撥款:借:銀行存款 貸:專項應付款 2、付工程款:借:在建工程 應交進項稅 貸:銀行存款 二:要求上繳收益:有倉庫造好有收益 收益:借:銀行存款,貸:其他業務收入 那上繳這個收益已經給財政了,分錄該怎么做?以上分錄有錯嗎?
具體情況:國企單位,我們有工程建設,資金是財政專項債,我的做賬如下: 一:1、財政撥款:借:銀行存款 貸:專項應付款 2、付工程款:借:在建工程 應交進項稅 貸:銀行存款 二:要求上繳收益:有倉庫造好有收益 收益:借:銀行存款,貸:其他業務收入 那上繳這個收益已經給財政了,分錄該怎么做?以上分錄有錯嗎?
C.出包方式下的成本由建造該項固定資產達到預定可使用前發生的所有支出構成D.投資者投入固定資產的成本應當按照評估價值和相關稅費確定E融資租入的固定資產成本按照同類固定資產的市場價格確定4.(1)某企業購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發票上列明原價400000元,增值稅稅額為52000元,支付包裝費20000元,運雜費10000元,設備已經到達企業,款項已經支付。(2)該設備發生的安裝成本50000元,其中:領用生產用原材料20000元,應付工人工資20000元,其余費用用銀行存款支付。(3)上述設備安裝完畢后,交付使用。則上述業務中,涉及的相關分錄有()A.借:在建工程430000應交稅費一—應交增值稅(進項稅額)52000貨:銀行存款482000B.借:在建工程50000貨:原材料20000銀行存款30000C.借:在建工程30000貸:銀行存款30000D.借:在建工程50000貸:原材料20000應付職工薪酬一工資20000銀行存款10000E.借:固定資產480000貸:在建
C出包方式下的成本由建造該項固定資產達到預定可使用前發生的所有支出構成D.投資者投入固定資產的成本應當按照評估價值和相關稅費確定E融資租入的固定資產成本按照同類固定資產的市場價格確定4.(1)某企業購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發票上列明原價400000元,增值稅稅額為52000元,支付包裝費20000元,運雜費10000元,設備已經到達企業,款項已經支付。(2)該設備發生的安裝成本50000元,其中:領用生產用原材料20000元,應付工人工資20000元,其余費用用銀行存款支付。(3)上述設備安裝完畢后,交付使用。則上述業務中,涉及的相關分錄有()A.借:在建工程430000應交稅費一—應交增值稅(進項稅額)52000貸:銀行存款482000B.借:在建工程50000貨:原材料20000銀行存款30000C.借:在建工程30000貨:銀行存款30000D.借:在建工程50000貸:原材料20000應付職工薪酬一工資20000銀行存款10000E.借:固定資產480000貸:在建
你好,我們是一般納稅人,取得進項發票13個點可抵扣稅額19021.67分別是金屬制品鋁合金門窗、非金屬礦物制品萬年青水泥、非金屬礦物制品瓷磚。開具銷項發票13個點稅額20707.97分別是金屬制品鋁合金、非金屬礦物制品水泥、非金屬礦物制品瓷磚。項目名稱大類都一樣,下面小名稱會有不一樣。會不會影響抵扣稅額,然后我的增值稅額會多少?
我公司的車,在運輸途中發生火災,保險公司賠款,這臺車新買不滿一年,請問1、賠償分錄怎么做2、賠款涉及的稅種都有什么,之前抵扣的進項稅額需要調出來嗎,是否需要繳納企業所得稅,分錄怎么做
老師你好 第二個月發票開來,當月我可以不用暫估嗎?
老師,2023年個人部分社保沒平,怎么平掉?
貨物抵工程款需要什么手續材料?
最后一個不定項哪位老師幫忙做一下,謝謝
老師,有的支出是老板個人直接支付的,可以貸其他應收款嗎?筆數多有關系嗎?謝謝!
實際庫存大賬上金額小,如何調整一下
會計繼續教育在哪里弄
老師,如果去年年底沒計提去年的獎金,今年發的話,只能算今年的獎金嗎?獎金一般都是次年年初發放上一年的嗎?但是得在去年年底計提,在今年發的話,才能算發的去年的獎金?
有的,是民政局撥給養老機構用于機構改造的經費
那你應該計入限定性收入才對
具體怎么做
借銀行 貸限定性收入 這樣做
如果放在限定性收入,利潤不是要多了嗎,比如撥下來400萬要交掉50萬的稅不合理啊
沒有 你付出去的時候是 借限定性支出 貸銀行存款
照這個邏輯,放在其他應付款往來,一借一貸沖掉一樣的?
是的 可以這樣理解的哦
那還有個問題,因為機構改造買的都是材料費,地板門什么的應該計入固定資產,如果一借一貸平了的話,就無法入固定資產了
不用計入固定資產的 計入限定性支出就行了
就是放在往來里,算專項支出一借一貸平掉就可以了?
對的 這樣就可以的
老師,還有個問題是,這項工程的監理費,但這個監理費是應該我們自負的,發票來了錢還沒付這個要怎么處理?
同學你好 計入應付賬款就行了
那借方做什么科目,貸方是其他應付款
借工程施工貸應付賬款