你好 去稅務局修改12月份的就可以
老師,專管員老師說我公司2020年符合四項服務加計抵減政策,但我之前都沒有抵減,那現在是不是得把20年的每個月的增值稅報表都要更改呢?
《財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號 財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》 我們公司符合加計抵減進項百分之十的 我前段時間剛去稅務局辦理申報表更改,但稅務局要求我們補計提之前幾個月的增值稅附加稅所以補加計抵減計提增值稅附加稅的分錄應該怎么寫呢
老師,增值稅加計抵減政策,請問企業2020年認證進項稅3萬,但是20年沒有收入,所以20年不符合加計抵減政策,21年和22年符合加計抵減政策,且今年把21年和22年的聲明都申請通過了,請問,我在做加計抵減的時候,20年的那3萬進項稅額能加計抵減嗎
老師,我們今年加計抵減的政策通過了,現在專管員說去修改全年的報表,我想問問,因為我們今年只有1月份交了增值稅,那我修改的時候能不能只修改附表四,之前每個月的進項加計抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項的時候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
我司屬于一般納稅人,制造業,但將廠房出租,執照有租賃服務。 去年電子稅務局提示我司符合享受加計抵減10%政策。我司沒有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進項,補計提了.提交2019.2020.2021的加計抵減聲明也都通過了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業怎么享受服務業的加計抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒有任何制造業務,純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業為服務業。 我是22.年3月更改的服務業。那么我想問: 1.是不是按照實際業務判斷,我司租賃業務占比80%.符合加計抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說只能享受“更改行業”后的2022.4月—12月的部分? 2.現在稅局沒有質疑我的加計抵減,我擔心后期會不會再說我們不符合,多抵減了,再罰款?
請問,小規模不到三十萬不交增值稅,當初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個人都由單位來承擔!個人不承擔社保,賬務處理和會計分錄怎么做? 匯算清繳社保費用大于工資薪金有問題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元勞務費,工人辭職不干了,員工報銷,沒有發票可以嗎?
企業反向開票,產生的稅費可以直接入營業稅金科目嗎?
老師,電子稅務局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規模納稅人和一般納稅人在注冊的哪個過程區分?
老師 我有一張海關進口專用繳款書上面完稅價格是573576 但是付款的時候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時候是待應付賬款貸方——海外573576 支付的時候 我是應付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應付借款借方就是有余額11008 請問老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報,那發票也要勾選統計嗎
采購商品,收到贈品,沒開發票,怎么做賬
這里填寫的是一到12月份的合計。
那他說我公司21年也符合,現在都到7月份了,是每月更改報表,還是7月份寫合計數
之前的都做到六月份里面,七月份的,你在這個月申報。
今天說我家20年和21年都符合
二零年還有21年一到六月份的,在六月份修改 七月份這個月申報
就是20年+21年1-6月份都填入本期發生額里唄
你好,對的是的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。