?你好 ;? 不能哈; 既然20年沒有收入 不應(yīng)該加計扣除的;? ? ?
老師們好,想請教一個問題,就是我單位是物業(yè)公司的,20年可以適用加計抵減政策,但20年全年沒有計提加計抵減,現(xiàn)在申報21年1月稅務(wù),可以補計提20年的加計抵減吧
是我公司成立的時候是核的是9%,然后我公司的上任會計又去核成了6%的,但是也沒有用加計抵減進項,我也不敢用加計抵減的政策的,但是稅局給我們打電話給我們說我們用不用加計抵減政策的然后我這里說用的,但是一直沒用的,但是有這個政策可以用的,但是今年我去申請的時候,我還是和去年一樣的政策的時候,不能打操作,讓稅局把我今年的申請刪除,但是把我去年的刪除了, 今年的申請的加計抵減的要我打證明蓋公章的才給我刪除掉,因為我們?nèi)绻菍儆诂F(xiàn)代服務(wù)的話是不能用15%的加計抵減的,
老師,專管員老師說我公司2020年符合四項服務(wù)加計抵減政策,但我之前都沒有抵減,那現(xiàn)在是不是得把20年的每個月的增值稅報表都要更改呢?
老師,增值稅加計抵減政策,請問企業(yè)2020年認(rèn)證進項稅3萬,但是20年沒有收入,所以20年不符合加計抵減政策,21年和22年符合加計抵減政策,且今年把21年和22年的聲明都申請通過了,請問,我在做加計抵減的時候,20年的那3萬進項稅額能加計抵減嗎
老師,21年9月份我公司升一般納稅人,當(dāng)年沒有填報享受加計抵減10%的政策。 22年2月份稅局通知讓把2月份的報表加計抵減增加上21年的加計抵減金額。 21年的加計遞減增加以后從22年3月開始,每個月加計抵減的臺賬都是負(fù)數(shù)。申報增值稅的時候都會出現(xiàn)比對異常,需要去找專管員審批。這種情況,我需要怎么處理一下嗎?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
但是20年的進項稅額是21年從銷項稅額里扣減的
?你好 ;? ? 你們20年沒有收入; 你們稅務(wù)局也允許你們加計扣除嗎? ?
好吧,那21年沒申請聲明,22年聲請了21年的和22年的聲明,那22年我在做增值稅報表的時候,可以加計21年的進項稅額吧
你好 ;? 這樣的話是可以的;? ? 是的
好的,謝謝老師
不客氣的;幫到你就好? ?