你在之前的報表里面確認投資收益400萬。這個是錯誤的,不應該確認,那么把這個40萬要抵消處理。這個400萬稅法是免稅的,所以說不用調整應交所得稅。
老師您幫我分析下,說是職業懷疑的作用,我都看不明白問啥,答案是啥
業務(10)答案中,我劃紅色波浪線的部分該如何理解,能不能通俗的解釋一下抵免限額和應抵稅額?還有為什么要進行補抵? 業務(10)的抵免限額具體計算 按我寫的可以得分么?
業務(10)答案中,我劃紅色波浪線的部分該如何理解,能不能通俗的解釋一下抵免限額和應抵稅額?還有為什么要進行補抵? 業務(10)的抵免限額具體計算 按我寫的可以得分么?
老師,看下業務2和業務3的答案,劃紅線部分再指導下,不明白說的啥?
老師,(1)A說如果乙丙是企業丙可以行使留權,答案說不對,那是不是意味著乙丙不企業就可以行使留權,如果這樣的話B是對的,但是答案沒選,說明B也錯的,A、B錯在哪里了? (2)C為啥是對的,債權人不是可以合法占用債務或第三人的動產嗎?丙占用的不合法嗎?麻煩老詳細講一下,不明白呀。
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎