你好 是附表一的第八欄,里面有銷售額,有稅額嗎?如果是的話,主表的第一列就應(yīng)該有金額。
老師,公司7月份才升的一般納稅人,這個(gè)月報(bào)稅,增值稅申報(bào)表不太懂得怎么填,老師有什么好的方法沒有,還有就是,我在增值稅申報(bào)表附表二中,第一欄認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票那兩欄都是陰影,不能填數(shù)據(jù)是怎么回事呢
專管員給我發(fā)了個(gè)圖,說是我主表第一欄沒有收入,附表第八欄有收入是怎么回事
老師,8月份開始,增值稅申報(bào)表變了嗎,我司有未開票收入,我在附表銷售情況明細(xì)表那里填了未開票收入的金額和稅額,增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了,差額剛好是未開票收入的金額,6月的申報(bào)表第一欄和第二欄的金額是一致的
老師,我剛看實(shí)操課老師舉了這個(gè)例題:有個(gè)普票60萬,無票收入5萬,專票4萬的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒有超過45萬就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過45萬在第10欄不填,要到減免稅申報(bào)表里填!不是不管開多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動(dòng)不超過500萬,就是小規(guī)模納稅人!
老師,出現(xiàn)了增值稅申報(bào)表主表第一欄金額和第二欄金額不想等,是因?yàn)?月份和10月份第二欄金額沒有取上未開票收入的金額,這個(gè)該怎么處理?
請(qǐng)問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對(duì)方單位抵稅,對(duì)方單位給老板幾千塊錢,老板堅(jiān)持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費(fèi)用,導(dǎo)致利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表不一致,怎么調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沖銷去年暫估費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
老師,合并報(bào)表怎么做
考高級(jí)會(huì)計(jì)難還是CPA難
匯算清繳,調(diào)增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財(cái)報(bào)做的未分配利潤(rùn)一樣呢(需不需要調(diào))
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應(yīng)收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡(jiǎn)便處理呢?借:投資收益負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款-分公司。若其他應(yīng)收款貸方有余額 借:其他應(yīng)收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤(rùn)這個(gè)科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
匯算填報(bào)完成提交申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提醒收入有差異,經(jīng)過外貿(mào)經(jīng)理在電子口岸查詢核實(shí)24年出口收入確實(shí)漏給我入賬了,少確認(rèn)了60多萬的收入應(yīng)該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
不知道說的什么表,老師你幫我看看,我們是樹懷生鮮
三個(gè)收入數(shù)字和我的申報(bào)表也對(duì)不上啊
你們是按季度申報(bào)的嗎 你找到這幾個(gè)季度的申報(bào)表看下
是季度申報(bào)
企業(yè)所得稅嗎
你好,找你的增值稅申報(bào)表。
老師,能麻煩你幫我看看我那弄錯(cuò)了嗎
你們單位這個(gè)第二個(gè)表格不用填寫,你開的是銷售貨物的嗎?
是的,老師,我們是生鮮超市,一般不開發(fā)票,我們每月的收入是按收銀系統(tǒng)上的金額報(bào)的
你的這個(gè)銷售額應(yīng)該在第一欄和第三欄填寫第一個(gè)表格,然后第二個(gè)表格就不要填寫了。
老師那我這個(gè),專管員要求這個(gè)情況說明,我怎么寫啊
你好,增值稅主表第三欄沒有寫填寫錯(cuò)誤附列資料,不應(yīng)該填寫實(shí)際繳納的稅款,沒有影響正常交的稅款。
老師,那我這個(gè)以后怎么填寫申報(bào)啊,沒有開發(fā)票的收入寫在哪里
無票收入如果需要交稅的時(shí)候,在第一欄和第三欄里面填寫就可以。
知道了,謝謝
不用客氣,工作愉快。