?你好? 你們這個(gè)收款是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容的。 這樣好判斷你們科目??
老師: 1.我們公司用二維碼收款收的定金,幾天后客戶要求退款,我可以用公賬戶直接退到他的個(gè)人私賬戶嗎? 2.因?yàn)槊刻斓匿N售很多都是月底統(tǒng)一做賬,像這筆退款的話,是不是應(yīng)該單做賬 借:其他貨幣資金900元 貸:預(yù)收賬款900元 借:預(yù)收賬款900元 貸:銀行存款896.58 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用3.42 這樣做分錄對(duì)嗎?
老師,小微企業(yè)用公戶二維碼收款收款 借:其他貨幣資金900 貸:預(yù)收賬款900 到賬 借:銀行存款896.58 財(cái)務(wù)費(fèi)用3.42 貸:其他貨幣資金900 退款 借:預(yù)收賬款900 財(cái)務(wù)費(fèi)用一一負(fù)3.42 貸:銀行存款896.58 這幾個(gè)分錄可以寫在一張記賬憑證上嗎?如果寫在一張上現(xiàn)金流量分配是直接分配多少?
你好老師:發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用多記了0.02。 原分錄 借:銀行存款一一二維碼收款到賬9963.98元 財(cái)務(wù)費(fèi)用一一二維碼收款手續(xù)費(fèi)36.02 貸:其他貨幣資金一一二維碼收款10000.02 如果把那錯(cuò)誤的二分錢減去,正確分錄應(yīng)該怎么做?
假設(shè)沒有稅款: 借:其他貨幣資金10 貸:收入 上面這個(gè)是會(huì)計(jì)做的,出納做下面的分錄 借:銀行8 財(cái)務(wù)費(fèi)用2 貸:其他貨幣10 另一種是 會(huì)計(jì)做 借:其他貨幣資金8 財(cái)務(wù)費(fèi)用2 貸:收入 出納做 借:銀行存款8 貸:其他貨幣資金8 我認(rèn)為第二種對(duì),因?yàn)槿绻谝环N那么做的話,不就夸大了其他貨幣資金了嗎,我理解的對(duì)嗎 出納做的,手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票,內(nèi)部賬選擇哪個(gè)
老師,我們公司是藥品零售企業(yè),收款方式是微信支付寶,到賬是第二天到對(duì)公賬戶上,那到賬的時(shí)候分錄該怎么寫,你看我寫的對(duì)嗎,借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),貸其他貨幣資金微信
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除現(xiàn)在還能添加嗎
老師,查當(dāng)日美元匯率在哪里查準(zhǔn)確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個(gè)16題選哪個(gè)?
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個(gè)月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致?8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項(xiàng),哪種方便
老師好小規(guī)模納稅人報(bào)廢清理2010年(當(dāng)時(shí)是籌建期購入)購入的挖機(jī)可按1%開普票嗎
是客戶交的預(yù)定金
?你好? ?你們收款 和? 到賬以及退款是同一月發(fā)生的嗎??
是的 二維收款,第二天到賬銀行。當(dāng)月退的
?你好? 那你就分別來做賬。? 不是一起做賬??
老師收到,到賬和退款都分開做是嗎?
?你好是的。分別來做賬。 你分錄是對(duì)的? ?