您好 請問當月銷項稅額 銷售額是負數么
老師您好,我在7月份開具了一張10萬元的紅字發票,這個月報稅一直提示這個,我看了提示的風險,我們公司沒有即征即退金額,所以是0,但是因為開具了紅字發票所以是負數,0就應該大于負數啊,我覺得沒有錯誤啊,老師您看看我是哪里錯了,謝謝!
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數據沒填寫,現在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務報表怎么填寫?直接寫負數嗎?
老師您好,我們公司2月份開了一個免稅發票金額是2萬元,在納稅申報的時候免稅里面填了金額2萬元。3月份發現開錯了,就紅沖了,但是3月納稅申報的時候沒有填負數2萬元,我現在發現這個問題,要怎么操作整改呢
老師 9月份供應商有張發票開錯了 10月份他們自己開了紅字信息表和負數發票 但是我們這邊報稅的時候提示開具紅字信息表的金額和收到負數發票的金額不一致提示報稅不通過 因為紅字信息表應該由我們開具才對 這樣的話對方10月份開具的紅字信息表和負數發票該怎么處理才能重新開具呢
老師為什么貨款當日結清,還要先記應收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
就是抵減紅字發票后
開了正數發票是127028.93,開具了負數發票是91743.12,最后還剩下的是正的銷售額的
我填寫的位置有錯誤嗎,老師
負數發票稅率跟正數發票稅率不一樣嗎
正數是13個點的貨物類,負數是9個點的建筑服務類,
老師您還在嗎
那這樣填寫正確的 您退出后多刷新幾次就好了