未交增值稅的金額是銷項減進項 是要交的稅的金額? 上個月有留底的計算增值稅時可以減去??
老師上個月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進項留底有這么多在申報表上 現(xiàn)在這個月銷項金額175120.04.進項金額是168538.06上個月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個做結(jié)轉(zhuǎn)當月進項銷項完整的一筆分錄是?
老師好!我想問一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,如果銷項大于進項,未交增值稅的金額是銷項減進項嗎?還是申報表上那個應納稅額,因為上個月有留底。
老師我上月有留底稅,這個月報增值稅時,銷項稅額是7083.99,進項稅額是7005.98,那我做憑證是摘要:轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費一應交增值稅銷項稅額。 貸:應交稅費一應交增值稅進項稅額。 貨:應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
上個月進項大于銷項,留底10,不用做賬務處理 ,本月,銷項大于進項,銷項減去進項是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應交稅費-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應交稅費-未交增值稅10,
老師您好,麻煩問一下例如上月的增值稅有留底就未轉(zhuǎn)讓未交增值稅,那這月銷項大于進項,但是總得還能留底,那這月把銷減進的數(shù)還要轉(zhuǎn)未交增值稅嗎
工會經(jīng)費匯算清繳填在管理費用的哪個項目里
老師,現(xiàn)在建筑企業(yè)跨市施工,還需要辦理外經(jīng)證嗎
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老師好,請問,海關(guān)企業(yè)信用管理類別和外匯管理局分類管理等級,怎么查詢?
老師,開票必須掃臉嗎
想咨詢下,有使用過用友暢捷通T+系統(tǒng)的老師嗎?公司臨時變更辦公地點,目前使用新無線網(wǎng)絡,軟件主服務器電腦可以正常登入使用,但其他電腦不能連接登入,目前有聯(lián)系過用友,說是網(wǎng)絡服務器沒有連接上,有遇到過這種情況嗎?
請問小規(guī)模合伙企業(yè),年底計提的個稅,稅金及附加,未繳納,第二年期初填哪個科目?
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎
出納日報表,如何制作,并且快速的能在一張表呈現(xiàn)出,銀行,現(xiàn)金,支付寶,微信,的收支余,新手小白,老師最好是能有模板
請問老師,小規(guī)模納稅人,在做銷售收入時,應交稅費-應交增值稅,稅額是1%的稅率,還是3%的稅率入賬的?
比如,進項1萬,銷項2萬,留底5000元,我轉(zhuǎn)出的時候,應交稅費-未交增值稅1萬,實際下個月繳納的時候是5000元,那這樣的話未交增值稅不是有余額了嗎?
你好 你應交增值稅是? ?2-1-5000? =5000? ?未交增值稅在貸方有余額,交完就平了?
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項稅額 - (上月留抵稅額 + 當月進項稅額),應該是這樣才對吧?
1. 轉(zhuǎn)出本月未繳增值稅: 借:應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000 貸:應交稅金-未交增值稅 5000 2.下月繳納的時候: 借:應交稅金-未交增值稅 5000 貸:銀行存款 5000 會計分錄是不是這樣做?
對你寫的這些都是正確的。
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項稅額 - (上月留抵稅額 + 當月進項稅額),那就是這樣嘍?
你好 對 的,對的 ,。對的,