你好, 一般納稅人按銷項減進項計算出應納稅額 簡易計稅 按應交稅費應交增值稅 貸方余額做如下分錄 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費 -未交增值稅 借 應交稅費 -未交增值稅 貸 銀行存款
請問老師們增值稅一般納稅人月底增值稅稅額及簡易計稅增值稅稅額怎么做結轉分錄?謝謝老師
老師,你好!請問一般納稅人,結轉增值稅和繳納增值稅的會計分錄怎么寫?謝謝
你好,請問一般納稅人銷項稅額18,進項稅額10,上個月留底10,那么繳納增值稅計提和下月繳納時以及結轉的分錄怎么寫,麻煩帶上數寫一下,謝謝,上月留底在應交稅費未交增值稅這里面
老師、我們是一般納稅人、之前一年做賬有留底、沒有交過增值稅、分錄都是銷售時候做銷項、購進時候做進項,沒有結轉增值稅,老師現在這個月需要繳納增值稅、怎么做結轉謝謝
老師,一般納稅人簡易計稅,建筑業有預繳 增值稅,這個分錄以及結轉增值稅的分錄怎么做
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎