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你好,請問一般納稅人銷項稅額18,進項稅額10,上個月留底10,那么繳納增值稅計提和下月繳納時以及結轉的分錄怎么寫,麻煩帶上數寫一下,謝謝,上月留底在應交稅費未交增值稅這里面

2022-04-09 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-09 16:27

先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶1838 追問 2022-04-09 16:31

謝謝,再多問一下,如果留底20,這個月沒有進項,銷項18,留底還是在未見增值稅里,這個怎么寫,雖然小于0,但是留底又少了

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齊紅老師 解答 2022-04-09 16:34

每月你都按這個公式計算就是 未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄

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先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-04-09
你好,上一個月留抵10在哪個科目里面?
2022-04-02
你好 本月結轉的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)20, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)10, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)10 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)10, 貸:應交稅費—未交增值稅10 次月繳納的時候 借:應交稅費—未交增值稅?10 貸:銀行存款?10
2022-04-01
你好!是的。留底不需要單獨做分錄。 下個月繳納的時候,借應交稅費—未交增值稅 貸銀行存款。
2020-09-22
?你好;? 借 銷項稅100 貸 進項稅 50? ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 50 ; 借??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 50? ?貸應交稅費-未交增值稅 50 ;? ? 借??應交稅費-未交增值稅 50? ?;? 貸? 銀行存款? 45? ;? ??應交稅費-增值稅加計抵減額? 5 ;?
2021-12-02
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