你好 是的。需要代扣代繳的。 這個是國內 發生的業務 ;??
境外付匯(國外檢測公司)代扣代繳企業所得稅、代扣代繳增值稅及附加,如何做會計分錄
支付給境外單位測試費,要代扣代繳增值稅和企業所得稅嗎?
境內企業向境外企業支付完全在境外發生的費用,要代扣代繳增值稅和企業所得稅稅嗎
什么情況需要代扣代繳企業所得稅?代扣代繳增值稅? 向純境外企業支付,境外港口到境外目的地的保險費,需要代扣代繳嗎?
境外公司向境內單位提供完全在境外的建筑服務是否需要代扣代繳增值稅和企業所得稅
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
國內支付給國外客戶的產品測試費
代扣代繳增值稅和企業所得稅嗎
?你好? ?如果是國外的業務內容就不需要代扣代繳的; 因為這個是? 完全在國外的業務??
國外單位給我們提供了測試服務
?你好? ?給你們提供國內的服務 就得代扣代繳的?
代扣代繳增值稅和企業所得稅是怎么算的?
?你好 根據你么你支付的不含稅金額? 和對應的? 利潤來計算??
5000元測試服務費,代扣代繳增值稅283.02=5000/1.06*6%和企業所得稅471.70=5000/1.06*10% 是這樣算嗎?
?你好? ? ? 你企業所得稅 是根據收入 來計算的;? ?是的。? ?是這樣來處理?
合計代扣代繳稅額是754.72
你好 是的。 先根據這個來計算繳納??
后面還要清算嗎?
不用 。直接計算代扣代繳即可??