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老師,您好,我有如下幾個問題想跟您咨詢: 1、我們公司收到中關村撥付的專項支持資金20萬,應該怎么做會計分錄呀? 2、我們用這部分資金支付了相關人員的工資10萬元,應該怎樣做分錄? 3、到了年底,這個專項資金還有10萬,應該怎樣做分錄呀? 謝謝老師~~~

2021-07-29 16:43
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-29 17:43

你好 你們這個實際就是專項款分錄 ;比如 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產部分 借:固定資產 / 無形資產 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉入 未形成資產需核銷的部分,報經批準后 借:專項應付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款-**項目 貸:銀行存款

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你好 你們這個實際就是專項款分錄 ;比如 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產部分 借:固定資產 / 無形資產 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉入 未形成資產需核銷的部分,報經批準后 借:專項應付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款-**項目 貸:銀行存款
2021-07-29
你好,收到中關村等機構的專項支持資金,這個有限定必須專款專用嗎 ??
2021-07-29
不需要的,是這樣賬務處理的,不用納稅調增
2022-05-09
你好,你當時沒有計提工資嗎?
2023-04-10
你好,主要是匯兌差異,引起不平
2022-11-15
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