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老師,我們是一家互聯網賣付費課程的公司,公司有位講師出版了書籍,版權歸屬公司,出版社開了印刷費的專票,這些書我們公司會對外銷售,現在的政策不是是批發零售環節免交增值稅,那我們收到的印刷費專票是批發零售前產生的是不是就可以抵進項?我們對外銷售時免增值稅的話賬務怎么做?是不是需要圖書證才可以抵扣進項?需要去稅務局備案?我們這邊是舟山,屬于稅收洼地,麻煩老師解答

2021-07-28 08:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-28 08:23

1.你這個業務都免稅了那你對應的進項也不能抵扣哦

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齊紅老師 解答 2021-07-28 08:24

2.你要繳稅的才可以抵扣進項

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快賬用戶9714 追問 2021-07-28 08:30

明白了,那麻煩問下老師,賣出書籍這塊賬務怎么處理?就是免稅的部分,會計分錄賬上怎么核算

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齊紅老師 解答 2021-07-28 08:31

直接做收入就行了 借銀行 貸其他業務收入 這樣做

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快賬用戶9714 追問 2021-07-28 15:01

我的意思是免得增值稅計入什么科目,怎么做分錄?那賬上核算時就不計提這部分的銷項稅和最終增值稅?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 15:10

這個直接不用做的

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快賬用戶9714 追問 2021-07-28 23:15

不用做是什么意思?總要有賬務處理吧

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齊紅老師 解答 2021-07-29 08:04

意思就是這個免得增值稅不用做

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相關問題討論
1.你這個業務都免稅了那你對應的進項也不能抵扣哦
2021-07-28
既然是免稅的,那你們的進項稅額也不是抵扣的,免稅的話不缺人銷項直接做收入
2021-07-29
同學你好 需要交消費稅
2022-06-01
同學你好 需要交消費稅
2022-06-01
1,如果按純代理來處理,這里對的,沒問題 2,可以改變模式,就相當于a進出口,b是從a購進處理,這種a就可以正常抵扣處理
2022-08-18
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