是的,公式就是這么設(shè)定的
您好!請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表中的勾稽關(guān)系出現(xiàn)錯(cuò)誤,不能讓資產(chǎn)負(fù)債表"未分配利潤(rùn)"科目期末數(shù) - "未分配利潤(rùn)"科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表"凈利潤(rùn)" 科目累計(jì)數(shù)。差值差了280元,應(yīng)該是稅盤年費(fèi)的問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整呢?
老師. 你好,我是手工出報(bào)表,想問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”取數(shù)="本年利潤(rùn)"的本月數(shù)+“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”年初數(shù)嗎?
老師. 你好,我是手工出報(bào)表,想問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”取數(shù)="本年利潤(rùn)"的本月數(shù)+“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”從公司成立到上期未。那“本年利潤(rùn)”就是不是本月?lián)p益類科目抵減后的余額。比方說(shuō)我這個(gè)月收入只有5000,費(fèi)用2000,“本年利潤(rùn)”本月余額為3000。
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤(rùn)-年初未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表 本年凈利潤(rùn)還是本月數(shù)凈利潤(rùn)
我資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)加上本年利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn),我資產(chǎn)負(fù)債表是平的,本年也沒(méi)有分紅,我資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)大于期初余額加本年利潤(rùn),這種情況正確嗎?
老師,個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi),需要交增值稅嘛。怎么做分錄
該員工在4月17日被辭退,當(dāng)日公司一次性發(fā)放該員工4月和5月兩個(gè)月工資、以及正常繳納4月和5月社保、公積金。 請(qǐng)問(wèn): 1. 現(xiàn)在報(bào)4月個(gè)稅是申報(bào)她2個(gè)月的工資,還是先報(bào)4月的,5月的到下個(gè)月再申報(bào)? 2. 會(huì)計(jì)做賬上分錄怎么做?
老師 請(qǐng)問(wèn)這五個(gè)會(huì)計(jì)工作崗位是什么
老師,匯算清繳的時(shí)候職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)該填寫在期間費(fèi)用里面那個(gè)項(xiàng)目里面?職工薪酬么還是其他
就是比如供應(yīng)商單價(jià)不含運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)我們自己付的,算入庫(kù)時(shí)候是不是運(yùn)費(fèi)也算進(jìn)商品成本里面,這個(gè)分錄怎么做
應(yīng)收賬款的賬齡分析是寫按賬齡披露那一部分,還是寫按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備那一部分
老師,公司原來(lái)注冊(cè)資金是200萬(wàn),實(shí)繳50萬(wàn),現(xiàn)在減資到30萬(wàn)了,我賬務(wù)需要處理嗎?
24年底暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn),次年年初紅沖該筆分錄,目前到現(xiàn)在五月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是還是負(fù)20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我在匯算清繳要調(diào)增嗎?
算進(jìn)成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購(gòu)銷合同,已發(fā)部分貨,開具部分發(fā)票,由于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移,B公司要求將已開發(fā)票退回,并退款,將業(yè)務(wù)移交和B公司關(guān)聯(lián)方C公司,對(duì)于A公司有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,不對(duì),我昨天學(xué)的會(huì)計(jì)學(xué)堂的手工報(bào)表,“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”是取從公司成立到上期未的數(shù)。
建賬第一個(gè)月是你這個(gè)取數(shù),往后的月份取從公司成立到上期未的數(shù)。
好的,謝謝老師了。
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)