你好 是的 可以這么做的
老師,你好!我公司的微信和支付寶當(dāng)天收到的賬款,第二天到賬是扣除手續(xù)費后的實際金額,像這樣的情況一個月匯總一次。做賬做一筆: 借:銀行存款 ?????? 財務(wù)費用 ????? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 就可以了,是嗎?不用經(jīng)過:應(yīng)收賬款-微信/支付寶 或者其他貨幣資金/微信/支付寶
老師,你好!我公司的微信和支付寶當(dāng)天收到的賬款,第二天到賬是扣除手續(xù)費后的實際金額,像這樣的情況一個月匯總一次。做賬做一筆: 借:銀行存款 財務(wù)費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 就可以了,是嗎?不用經(jīng)過:應(yīng)收賬款-微信/支付寶 或者其他貨幣資金/微信/支付寶
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷售收入,先掛:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應(yīng)收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應(yīng)收賬款,回貨款提現(xiàn)到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,支付寶流水賬單沒有導(dǎo)過,后臺扣的傭金服務(wù)費,直接做現(xiàn)金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應(yīng)收賬款90,銷售費用(傭金,服務(wù)費等)10.貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款90,貸:應(yīng)收賬款90,后臺傭金,服務(wù)費我直接對沖收入了
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師,我們公司是藥品零售企業(yè),收款方式是微信支付寶,到賬是第二天到對公賬戶上,那到賬的時候分錄該怎么寫,你看我寫的對嗎,借銀行存款,借財務(wù)費用手續(xù)費,貸其他貨幣資金微信
老師,請問公司做了股權(quán)變更,原本是兩個自然人股東,現(xiàn)在變更為一個自然人股東,就是一個人有限公司,站在企業(yè)的角度應(yīng)該交哪些稅費呢?賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
請問老師社保新增的人工資申報怎么操作
老師您好,有個問題請教一下,甲方目前處于基建階段,乙方是施工方,甲乙簽訂了工程承包合同,名稱是臨建食堂工程。合同約定該食堂建設(shè)工程約500平方米,其中值班宿舍建筑面積約250平方米,食堂建筑面積約250平方米。但實際是兩排房子,一排作為食堂和員工活動室,另一排部分作為員工宿舍部分為辦公室,該工程開了一張增值稅專用發(fā)票,請問進(jìn)項稅額該如何抵扣呢?
老師您好,公司建賬時未將原材料、庫存商品等科目的二級科目設(shè)置數(shù)量核算,后來因需要可以在原材料這些存貨科目下面二級科目重復(fù)設(shè)置數(shù)量核算科目嗎?謝謝
老師,公司付給供應(yīng)商的模具費,做到哪個科目好,能做一次性費用嗎
你好老師,個體工商戶有抬頭,但發(fā)票開來是投資人名字的發(fā)票,這個發(fā)票可以入賬嗎?
公司的房產(chǎn) 一半租一半自用的呢 選哪種方式交呢 土地使用稅稅率呢
和國外西班牙國家的公司簽合同,他們是合同上簽字的,還是有類似我們國內(nèi)公章蓋章的呢,因為收外匯需要提供合同,不太清楚國外的蓋章是怎樣的
老師您好,稅務(wù)老師給我來電話了說關(guān)于24年研發(fā)費用加計扣除還需要考勤記錄,研發(fā)日志,這個我要怎么做,有參考表格嗎?謝謝老師
老師,小規(guī)模注銷庫存現(xiàn)金有余額,需要存入基本戶不?
郭老師好!因為第二天就除掉0.25%手續(xù)費后就實際到賬了,而且是月末匯總做一筆做分錄,咨詢過其他老師,他們的回復(fù)說還要設(shè)個應(yīng)收賬款或者其他貨幣資金明細(xì)科目來過渡,一定要這樣做嗎?
你好 除了最后一天的做應(yīng)收賬款 其他的可以直接做銀行那一筆 主要是你的收入做到當(dāng)月
就月末匯總一筆分錄 借:銀行存款 財務(wù)費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入
你月底最后一天刷卡的,怎么做?
郭老師,那如果與出納對接確定好,將每個月最后一天的應(yīng)收賬款,雖然是次月1號實際到賬,但實為當(dāng)月發(fā)生。就將這一天的數(shù)據(jù)也算到當(dāng)期,我們確定好核對賬賬余額截止為次月1日,這樣可不可以的?會帶來什么影響的?
你好,可以的,沒有影響。
謝謝郭老師幫助我解開疑惑,問過好幾個人都說要設(shè)應(yīng)賬賬款或其他貨幣資金科目過渡。只想覺得可不可以能簡便就簡便下
可以的 這個看你們自己就行