您好,這樣操作稅務風險挺大的,會面臨稅務稽查
老師,我現在遇到19年的一筆26000房租費,重復確認了,2020年匯算清繳沒有調整, 1.現在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務局會不會找別的問題啊?這個公司特別小小規模。 2.另一種有人建議直接在當期紅沖,但是今年1至11月份管理費用都是零,如果現在紅沖,會發現管理費用負數,這會不會引起稅務局的警覺?稅務局眼前一亮,我就不好過了。稅務局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調增的話,稅務局以后發現這個問題 還會不會要補稅?或者補稅從今年匯算清繳結束到明年匯算清繳結束之間補稅?還是今年匯算清繳之后都補稅?
老師您好,我們公司2020年的賬務我是根據2021年5月31日匯算清繳申報的報表(資產負債表、利潤表)更改的,因為當時匯算清繳的時候有點問題,就先按大概數字申報了,現在我調整后發現20年資產負債表跟交上去的匯算清繳的資產負債表不一樣,收入成本費用以及合計數都一樣,但是里面的應付賬款,應付職工薪酬,還有其他應付款在這三個科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
老師,由于公司明年進行高新申請,為了提高財務數據的分數,審計建議2020年的凈資產負數調為正數,將2020年一年的租金調整為不計當年的成本費用,減少費用,但2020年的租金都已在每月扣繳及開具專用發票并抵扣了,這一年的租金40多萬改為在今年再確認費用,因此這樣一調的話需要調匯算清繳年報。這樣調的對稅務風險大嗎?
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
單位要開費用票,必須要有這個費用的進項票才能開嗎
老師。我這個月進項金額太大了,老板想要繳增值稅,我可以在申報表二更改稅額,少填一部分,留下個月在用嗎?
5月報稅只有增值稅和個稅申報吧
老師,我們公司是運輸公司,然后那個通行費,被我做賬做成了成本,本來通行費是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是沒有抵扣的,我現在在電局這邊,我要把它勾選不抵扣,勾選我的原因可以寫那個,用于應稅項目嗎?還是要寫其他這里?
你好,廣東初級會計可以打印準考證了嗎,在哪里打印啊,會不會收到短信通知
老師 免抵退 是退稅嗎
那請問如果需要將凈資產調為正數調哪個科目比較適合?
您好,租金,調其他業務收入
租金調其他業務收入?租金是我們付出去的,并且有抵扣發票的噢。其他業務收入不需要交稅嗎?
那就是入其他業務成本
老師,麻煩看清楚提問,再入其他業務成本的話,凈資產一樣是負數的,我需要調成正數。
您好,本質上就是你們明明在20年發生了40萬的租金,但為了報表好看,就沒有確認費用,但是你已經抵扣了相關發票,稅務那邊不能調整了,賬務處理你就當那筆費用沒發生,刪掉就好了,21年的時候沖紅重開一張發票,做21年費用,但是這樣存在一定的稅務稽查風險