你好 你這個(gè)是核定么,核定話 ,這個(gè)不需要交稅,4-6月份不含稅銷售額是6.8萬多, 這個(gè)是普通發(fā)票話,含稅金額加進(jìn)去
你好,老師!我們公司1-3月份不含稅銷售額是74萬多,4-6月份不含稅銷售額是6.8萬多,1-6月份不含稅銷售額加起來是81.4萬,申報(bào)企業(yè)所得稅營業(yè)收入填的是81.4萬,稅務(wù)說金額不對(duì),是什么原因?
老師你好!我企業(yè)是一般納稅人,因受疫情影響,前幾年年銷售額在500萬左右,2019年5月至2020年4月銷售收入達(dá)到450萬(不含稅),銷售收入60%金額(不含稅)可以取得專票。甲企業(yè)2020年應(yīng)不應(yīng)該轉(zhuǎn)換身份為小規(guī)模納稅人?
老師你好!企業(yè)為一般納稅人,銷售毛利4%,每月固定成本2.5萬,截止11月末虧損8.2萬,12月份銷售額(不含稅)是多少才能達(dá)到年底盈利1.5萬怎么求
老師,報(bào)企業(yè)所得稅的營業(yè)收入和營業(yè)成本,是不是都填不含稅金額?我是小規(guī)模企業(yè),六月份我剛開業(yè),開了一筆銷售業(yè)務(wù)含稅金額13萬。
老師,財(cái)務(wù)公司幫我們做賬4-5月份利潤做到21萬元,但是我算了一下:請(qǐng)問財(cái)務(wù)公司做這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)嗎?挺多利潤不應(yīng)該是15萬元多嗎? 4月份不含稅銷售金額:372022.68元 4月份不含稅進(jìn)項(xiàng)金額:320683.21元 銷售-進(jìn)項(xiàng)=51339.47元 5月份不含稅金額:985046.6元 5月份不含稅進(jìn)項(xiàng)金額:879070.96元 銷售-進(jìn)項(xiàng)=105975.64元 以上合計(jì):51339.47+105975.64=157315.11元(利潤
我們上個(gè)月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
你好,老師 請(qǐng)問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請(qǐng)的兼職怎么繳納個(gè)稅
老師你好 請(qǐng)問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開個(gè)服務(wù)費(fèi)票, 我們必須要有服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票才能開銷項(xiàng)票嗎
是查賬征收,4-6月份普通發(fā)票開了6.5萬多不含稅金額,2600多是開的專用發(fā)票。營業(yè)收入是不是需要把普通發(fā)票含稅金額加進(jìn)去
是小規(guī)模納稅人
那這個(gè)沒有問題,營業(yè)收入是等于你利潤表上面不含稅的, 這個(gè)免算營業(yè)外收入,利潤總額是包括了你這個(gè)稅局說你不對(duì),那個(gè)就截圖咋說的,?通知咋說的,?你利潤表和企業(yè)所得稅截圖看下,
發(fā)過來了,你看一下
老師,你看一下合適嗎
通知說我的營業(yè)收入和增值稅的收入有出入
那你這個(gè)增值稅那個(gè)6月申報(bào)表呢,
這是4-6月份的增值稅申報(bào)表
老師,麻煩你看一下是什么原因
=749212.78%2B65088.94 沒有問題啊,那你這個(gè)把這個(gè)截圖給你專管員看,說是一致
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了